您好,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)調(diào)整分錄該怎么寫(xiě)。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開(kāi)始寫(xiě)成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營(yíng)業(yè)外收入100 借:營(yíng)業(yè)外收入100 貸:未分配利潤(rùn)100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤(rùn),報(bào)表不平,請(qǐng)問(wèn)正確做法應(yīng)該是怎樣的?
18年收到兩輛政府捐贈(zèng)到位灑水車(chē),未按時(shí)入賬,19年初才入賬計(jì)提折舊,折舊多計(jì)提了,審計(jì)的要求把收到的灑水車(chē)原值從營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整到遞延收益科目,再將折舊調(diào)增營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在遞延收益貸方有余額,并且已經(jīng)掛了好幾年了,現(xiàn)在我在調(diào)22年的賬,年底這個(gè)遞延收益應(yīng)該怎么處理呢?不能一直這么掛著吧?
老師好呀,我們企業(yè)多年前取得政府補(bǔ)助,當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:銀行存款,貸遞延收益,然后每年分?jǐn)傔f延收益,借:遞延收益 貸:營(yíng)業(yè)外收入。 然后今天稅局來(lái)電話問(wèn)為什么要分?jǐn)偅o我整不會(huì)了,這得怎么說(shuō)啊,為什么?。?/p>
老師,購(gòu)設(shè)備100萬(wàn),其中政府補(bǔ)助20萬(wàn),稅法規(guī)定折舊5年,凈額法確認(rèn)政府補(bǔ)助,那么固定資產(chǎn)賬面價(jià)值按照80萬(wàn)計(jì)提折舊,會(huì)計(jì)上折舊80/5=16萬(wàn)元/年,稅法上折舊100/5=20萬(wàn)元,產(chǎn)生稅會(huì)差異,匯算清繳申報(bào)表如何填寫(xiě)呢? 收到政府補(bǔ)助,借:銀行存款 20萬(wàn),貸,遞延收益20萬(wàn),抵減設(shè)備成本,借:遞延收益 20萬(wàn),貸 :固定資產(chǎn) 20萬(wàn) 收到遞延收益當(dāng)年納稅調(diào)增20萬(wàn),每個(gè)年度因稅會(huì)差異再調(diào)減4萬(wàn),調(diào)整五年 老師,是這樣嗎?
您好老師!請(qǐng)問(wèn)政府補(bǔ)助到賬了,借銀行 貸遞延收益 政府文件是免稅性質(zhì)的,借遞延收益 貸營(yíng)業(yè)外收入 這部分收入做為專(zhuān)項(xiàng)資金設(shè)獨(dú)立賬戶專(zhuān)款專(zhuān)用,收入成本正常入賬,報(bào)表也是正常入賬,年末納稅調(diào)整的時(shí)候才能收入成本均調(diào)出啊?
老師您好,公司貸款先扣除利息費(fèi)用,到賬金額少,這種怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補(bǔ)交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫(xiě)借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個(gè)月月末少計(jì)提員工工資了,但少計(jì)提的那部分不涉及個(gè)稅稅款,我這月補(bǔ)計(jì)提工資好還是這月直接月末多計(jì)提工資比較好呢老師
老師一般勞務(wù)費(fèi)票憑證需要什么附件4000多元
你好,請(qǐng)問(wèn)怎么查實(shí)時(shí)的外幣買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時(shí)需要填寫(xiě)A105040表嘛
政府會(huì)計(jì)累計(jì)折舊增加的財(cái)政分錄和預(yù)算分錄
個(gè)人代開(kāi)的中介服務(wù)費(fèi)發(fā)票,開(kāi)回來(lái)給我們?nèi)氤杀?,需要?jì)算繳納印花稅嗎
有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下 就是實(shí)收資本300萬(wàn) 所有者權(quán)益400萬(wàn) 未分配利潤(rùn)350萬(wàn)。A占股權(quán)70%,B占股權(quán)30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬(wàn)嗎?才能不算低價(jià)轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅 錄不對(duì),這項(xiàng)是匯總來(lái)的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來(lái)是怎么回事,幫我看下。我錄時(shí)負(fù)債類(lèi),貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。