你好 用在哪里有用途 你平時(shí)做賬就得分出來(lái) 得有臺(tái)賬
上述資料,判斷甲公司對(duì)上述交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理是否正確,說(shuō)明理由;如果會(huì)計(jì)處理不正確,編制更正甲公司20×8年度財(cái)務(wù)報(bào)表的會(huì)計(jì)分錄。 資料一:因國(guó)家對(duì)A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為15萬(wàn)元/件。根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,從20×8年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品。當(dāng)?shù)卣块T(mén)將給予補(bǔ)助10萬(wàn)元。20×8年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1 120件,收到政府給予的補(bǔ)助13 600萬(wàn)元。A產(chǎn)品的成本為21萬(wàn)元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國(guó)家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算交納企業(yè)所得稅。 甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入20×8年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并交納企業(yè)所得稅。 對(duì)于上述交易或事項(xiàng),甲公司進(jìn)行了以下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 ? 13 600 ?? ?貸:遞延收益 ???? 13 600 請(qǐng)問(wèn)這不屬于前差錯(cuò)期更正嗎,不需要換以前年度損益調(diào)整科目嗎,字?jǐn)?shù)原因發(fā)布了全部題目
老師,您好,政府采購(gòu)委托我們公司去招標(biāo),9.1日請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬(wàn),9.15日收到各投標(biāo)單位的文件費(fèi)共1200元,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬(wàn)元(其中包含借出去的專家費(fèi)和中標(biāo)費(fèi)用)。 這個(gè)專家費(fèi)是不開(kāi)發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣,收到中標(biāo)費(fèi)時(shí)以什么方式來(lái)消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應(yīng)收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業(yè)務(wù)成本 1200 貸,其他應(yīng)收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6.8 貸,其他應(yīng)收款 1.2 請(qǐng)問(wèn)9.15日的分錄是不是應(yīng)該記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呀,因?yàn)檫@些是文件費(fèi)投標(biāo)單位為了要投標(biāo)而購(gòu)買(mǎi)的文件,我公司是不退也不開(kāi)發(fā)票的。
我公司2017年承建教學(xué)樓,工程總造價(jià)100萬(wàn),當(dāng)年己竣工驗(yàn)收,當(dāng)年政策財(cái)政局按工程總造價(jià)的2%獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼農(nóng)民工社保,2017年我公司申請(qǐng),2021年到賬,我公司并開(kāi)具了普通發(fā)票,存入專用賬戶,只能用為農(nóng)民工繳納五險(xiǎn)一金用,我做分錄如下: 收到勞保費(fèi)時(shí): 借:銀行存款20萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅1.65萬(wàn) 貸:遞延收益18.35萬(wàn) 下個(gè)月繳納社保時(shí)計(jì)提 借:遞延收益18.35萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬18.35 繳納時(shí) 借:合同履約成本18.35萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬18.35萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn),我公司申報(bào)納稅是在基本戶繳納,這筆勞保費(fèi)存入專戶有20萬(wàn),遞延收益有18.35萬(wàn),結(jié)平遞延收益18.35萬(wàn)后,多出的1.65萬(wàn)要繼續(xù)作為農(nóng)民工繳納五險(xiǎn)一金,這1.65萬(wàn)該如何入賬???如何出分錄???
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請(qǐng)教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,會(huì)計(jì)科目怎么修改。 我們單位說(shuō)是農(nóng)民合作社+公司的運(yùn)營(yíng)模式,免得增值稅。最早公司成立20年時(shí)時(shí)會(huì)計(jì)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補(bǔ)助計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入。中途21年3月有請(qǐng)人重新開(kāi)賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來(lái)申請(qǐng)的財(cái)政補(bǔ)助一直計(jì)入的是專項(xiàng)基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報(bào)表用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 后來(lái)會(huì)計(jì)今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,將20年那次計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來(lái)計(jì)入專項(xiàng)基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對(duì)不對(duì),對(duì)公司股東有沒(méi)影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計(jì)入了資本公積,請(qǐng)問(wèn)對(duì)不對(duì)。感謝!
12.某企業(yè)2019年度利潤(rùn)總額為1575萬(wàn)元,其中國(guó)債利息收入為75萬(wàn)元。當(dāng)年按稅法核定的全年計(jì)稅工資1250萬(wàn)元,實(shí)際分并發(fā)放工資為1150萬(wàn)元。假定該企業(yè)無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,適應(yīng)的所得稅率為25%,該企業(yè)2016年所得稅費(fèi)用為(萬(wàn)元。A.418.75B.375C.393.75D.36013.某企業(yè)2019年9月接受一項(xiàng)產(chǎn)品安裝任務(wù),安裝期6個(gè)月,合同總收入60萬(wàn)元,年度預(yù)收款項(xiàng)20萬(wàn)元,余款在安裝完成時(shí)收回,當(dāng)年實(shí)際發(fā)生成本30萬(wàn)元,預(yù)計(jì)還將發(fā)生成本15萬(wàn)元。2019年年末該公司請(qǐng)專業(yè)測(cè)量師測(cè)量,產(chǎn)品安裝程度為60%,該項(xiàng)勞務(wù)收入影響2019年度利潤(rùn)總額的金額為()。A.不影響當(dāng)年利潤(rùn)B.當(dāng)年利潤(rùn)增加9萬(wàn)元C.當(dāng)年利潤(rùn)增加30萬(wàn)元D.當(dāng)年利潤(rùn)增加60萬(wàn)元14.下列各項(xiàng)中,屬于直接計(jì)入當(dāng)期損益的損失是()。A.預(yù)產(chǎn)品質(zhì)量保證損失B.捐贈(zèng)支出C.資產(chǎn)減值損失D.公允價(jià)值變動(dòng)損失15.企業(yè)收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,下列各項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理正確的是()。A.借記“遞延收益”賬戶,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”賬戶B.借記“銀行存款”賬戶,貸記“預(yù)收賬款
客服通過(guò)淘寶個(gè)人采購(gòu)了零星配件走報(bào)銷流程,沒(méi)有入庫(kù)記錄也沒(méi)有出庫(kù)記錄??头f(shuō)這種小金額的配件,采購(gòu)那邊不愿意買(mǎi)。另外這種零星采購(gòu)如果要建物料編碼也很麻煩。問(wèn)下這筆報(bào)銷應(yīng)該怎么處理,有什么風(fēng)險(xiǎn),需要怎么補(bǔ)救?
銷售圖書(shū)的單位,需要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅?
公司賣(mài)手給個(gè)人,公司和個(gè)人分別承擔(dān)什么稅,個(gè)人和公司的稅率分別是多少。
請(qǐng)問(wèn),怎么看企業(yè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)還是一人有限公司?
老師,去年開(kāi)的銷售發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖,怎么做賬?影響匯算清繳嗎?
老師,您好!同一家公司,兩個(gè)網(wǎng)銀賬戶互轉(zhuǎn)用,有沒(méi)有影響
年報(bào)表的期間費(fèi)用的職工福利費(fèi)啊,燃油費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),交通費(fèi)放哪里呀
老師?,F(xiàn)在注冊(cè)公司是不是5年以內(nèi)實(shí)繳,如果5到時(shí)間,沒(méi)有交齊,會(huì)有什么影響,工商會(huì)處罰嗎
請(qǐng)教一下,客戶款對(duì)公打過(guò)來(lái)了,發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),現(xiàn)在倒閉了,怎么處理會(huì)好一些,我是商貿(mào)企業(yè)
公司名下有車,己經(jīng)用了幾年了,最近買(mǎi)了個(gè)導(dǎo)航儀4000多,是計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)?
那跟公司的總賬是不是得合并報(bào)稅
你們獨(dú)立核算的不
如果要是免稅那就得獨(dú)立核算
獨(dú)立核算的,第一年不用合并的 第二年,如果你們想要合并的話,需要去備案
明白了謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。