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老師好,收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對方紅沖了,我已經(jīng)入帳了,現(xiàn)在該怎么處理呢,分錄該怎么做呢

2025-03-31 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-31 17:44

借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2025-03-31
這個的話 要轉(zhuǎn)出了 借:預(yù)付賬款 貸:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-05-04
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-11-18
你們開紅字信息申請,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票后再重開
2024-05-14
你好,針對紅沖的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方,都是負(fù)數(shù)金額
2023-02-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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