你好,你這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了。
老師。我們是一般納稅人。上個(gè)月我抵扣了一張銷售方已經(jīng)紅沖的發(fā)票。勾選平臺(tái)上面雖然對(duì)方紅沖了。但是仍然可以勾。 現(xiàn)在這種情況我如何調(diào)賬呢
老師:發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,但對(duì)方突然紅沖了,怎么處理了?
已勾選退稅抵扣的發(fā)票,一直未稽核,稅務(wù)局建議退給對(duì)方,重新開,但是我已經(jīng)勾選了退稅,對(duì)方怎么紅沖重新開呢
數(shù)電票銷售方跨月紅沖了,在抵扣勾選的時(shí)候已經(jīng)勾選不到這張發(fā)票了!怎么處理?
老師,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,對(duì)方說開錯(cuò)了要紅沖怎么辦呢?
老師,你好,系統(tǒng)彈出的金額是81200,但是我的總開票金額是86500,我應(yīng)該怎么填寫稅務(wù)申報(bào)表?
股東墊付房租,可以用公戶轉(zhuǎn)賬還給股東嗎?
老師 出口退(免)稅備案 申請(qǐng)后幾天能批準(zhǔn)?
一般納稅人酒店A,酒店法人名下有自己的場地,將場地出租給A,那租房協(xié)議該怎么賬務(wù)處理,需要攤銷給各個(gè)部門嗎? 2.因?yàn)槭欠ㄈ俗约旱膱龅?,租給自己名下的酒店,如果開票要交房產(chǎn)稅和個(gè)稅,老板個(gè)人得掏錢。如果暫時(shí)不開票的話,那我正常每個(gè)月只計(jì)提,借:管理費(fèi)用--場地出租,貸:其他應(yīng)付款,那對(duì)于財(cái)務(wù)來說應(yīng)該沒什么風(fēng)險(xiǎn)吧? 3.酒店是2月的營業(yè)執(zhí)照,5月20做的一般納稅人登記,做賬的話怎么把之前的房租也做進(jìn)去啊,該怎么賬務(wù)處理啊 4.賬務(wù)處理了,是不是印花稅里的租賃合同就會(huì)根據(jù)相關(guān)科目,就得交印花稅
我們現(xiàn)在有一個(gè)政府投資建設(shè)的項(xiàng)目所形成的固定資產(chǎn),總金額是380萬,固定資產(chǎn)入賬入了359萬,少入了21萬,這21萬尾款政府也一直未付給我們,我們也沒能將該費(fèi)用支付給建造方,對(duì)于漏記得21萬固定資產(chǎn),現(xiàn)在需要補(bǔ)登記到固定資產(chǎn)里面,又涉及錢款未付,對(duì)于該資產(chǎn)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師酒店購買蔬菜海鮮等食品用繳納印花稅嗎
請(qǐng)問裝卸搬運(yùn),是開運(yùn)輸發(fā)票,還是開物流輔助呢
2025年稅務(wù)師的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和涉稅法律,這2科較去年有哪些變化?變化大不?
被審計(jì)查到招待費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)以及出現(xiàn)了酒水怎么整改?是退回超標(biāo)準(zhǔn)的錢?
24年的工資表填錯(cuò)了,25年還能修改嘛,錯(cuò)了好幾個(gè)月,申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)復(fù)制上月數(shù)據(jù),有好幾個(gè)離職員工又申報(bào)了幾個(gè)月同樣金額的工資
如果還沒有提交沒有繳稅,可以撤銷勾選或者更正申報(bào)嗎?
你好,你已經(jīng)確認(rèn)了。就不能再更改了?