您好,是第2種,需補(bǔ)稅 不超400就免了

依法補(bǔ)稅是納稅人的義務(wù)。從有利于納稅人的角度出發(fā),國(guó)務(wù)院對(duì) 2020 年 度匯算補(bǔ)稅作出了例外性規(guī)定,即只有綜合所得年收入超過(guò) 12 萬(wàn)元且年度匯算 補(bǔ)稅金額在 400 元以上的納稅人,才需要辦理年度匯算并補(bǔ)稅。 那如果超出12萬(wàn),但補(bǔ)稅額不超400元,是不是就可以不交這400元以下的金額?
個(gè)稅申報(bào)上說(shuō)的,如果需要補(bǔ)稅,但年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元,或者匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元,且依法預(yù)繳稅額的,可點(diǎn)擊享受免申報(bào)。是什么意思呢?
“年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的,或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的,居民個(gè)人可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳?!?這個(gè)補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元,假設(shè)預(yù)扣率在第一檔3%,可以理解換算為應(yīng)納稅不超過(guò)400元/3%=13333.33元,則不用補(bǔ)交個(gè)稅。
如您在2024年度已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅,且年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元或者年度匯算應(yīng)補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元或者不申請(qǐng)年度匯算退稅,可免于辦理匯算申報(bào),老師這句話什么意思
個(gè)稅低于400元免申報(bào)”是指年度總納稅低于400元享免?還是如:全年應(yīng)納稅700元,與預(yù)交400,匯算時(shí)需補(bǔ)稅300(由于匯算低于400所以需補(bǔ)稅300免了)是這個(gè)意思嗎?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來(lái)的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開(kāi)了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒(méi)這張票??!
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷(xiāo)售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問(wèn)一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況,借方少了一分錢(qián),原因是之前賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)少了一分錢(qián)的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷(xiāo)售開(kāi)13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)范圍,我們提供給供應(yīng)商這個(gè)證明,用于正常銷(xiāo)售,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎

