賬務(wù)處理 反結(jié)賬到 12 月份,補(bǔ)記正確的收入和成本分錄,同時對相關(guān)錯賬進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整完成后,重新生成 12 月份的財(cái)務(wù)報表,確保報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況。比如,補(bǔ)記收入時: 借:銀行存款等(根據(jù)實(shí)際收款情況) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 補(bǔ)記成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品等(根據(jù)成本對應(yīng)科目) 稅務(wù)申報 依據(jù)重新生成的財(cái)務(wù)報表,更正 12 月份的企業(yè)所得稅申報表。在電子稅務(wù)局或前往辦稅服務(wù)廳,按規(guī)定流程提交更正后的申報表及相關(guān)資料。要注意數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,避免再次出現(xiàn)申報錯誤。 其他事項(xiàng) 調(diào)整后和稅務(wù)部門溝通,告知已完成賬務(wù)和申報更正,確認(rèn)是否還有其他要求或補(bǔ)充資料。同時,做好內(nèi)部記錄和說明,以便后續(xù)查閱和審計(jì)。
老師,去年12月開了20萬的發(fā)票,當(dāng)時暫估了17萬的成本,在一月份沖銷暫估,這個月就要交所得稅,我把一月份的暫估刪了之后,把暫估重新做到12月份,為什么12月份的財(cái)務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表沒有應(yīng)付賬款,反而在1月份資產(chǎn)負(fù)債表中跳出來了17萬
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個公司名稱來開,那我們能1月份再沖紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
老師,2024年12月有調(diào)一筆分錄,做錯了導(dǎo)致銀行賬多9000,費(fèi)用少了9000,第4季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報表都申報了,這筆賬我是在今年1月份賬調(diào)好一點(diǎn),還是反結(jié)賬到12月份重新調(diào)整然后更正申報的報表呢
老師,我要改下2024年12月份賬里的成本金額,把成本改小點(diǎn)。2024年12月的季報已經(jīng)申報了,那我這邊還得拿著更改賬本之后新的財(cái)務(wù)報表到電子稅務(wù)把2024年12月季報的所得稅申報表、財(cái)務(wù)報表改一下,對不?
我們有一筆收入,貨是24年12月發(fā)的,賬上沒處理。1月份確認(rèn)了收入成本,現(xiàn)在稅務(wù)要我們把一月份的收入確認(rèn)在12月份,成本到匯算清繳時候去調(diào)整!我想問下,那是不是24年財(cái)報不用動了?25年的賬上要怎么調(diào)?
老師,你好公司其他應(yīng)付款金額大,都是借股東的,這個調(diào)賬怎么調(diào)整
公司的寬帶網(wǎng)絡(luò)費(fèi)想通過銀行直接自動劃扣,怎么辦理呀
老師好,公司股東分紅怎么交稅?謝謝
老師,如果生產(chǎn)企業(yè)發(fā)貨最后發(fā)一車貨0.5噸,但庫存只有0.1噸,怎么做賬?接手過這個問題的老師不要再接手了
老師,教育業(yè)非營利組織企業(yè),法人工資有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎?報銷的費(fèi)用可以用現(xiàn)金沖吧?是不是用銀行付給員工報銷款是不是算應(yīng)付工資?
采購商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)怎么做會計(jì)分錄
我們有筆貨款我們按照發(fā)票金額付款,供應(yīng)商給了85折,這個折扣私下返還,怎么處理更好
老師你好,前任會計(jì)稅務(wù)局系統(tǒng)導(dǎo)出的財(cái)務(wù)報表上上年底未分配利潤3000,實(shí)際賬簿上記錄未分配利潤35000,包括上年的收入,成本,費(fèi)用都不一樣,請問我該怎么調(diào)整?
計(jì)提的借款利息,收到發(fā)票,但還未把利息的錢打給對方,做賬應(yīng)該怎么操作
老師,如果生產(chǎn)企業(yè)發(fā)貨最后發(fā)一車貨0.5噸,但庫存只有0.1噸,怎么做賬?
電子稅務(wù)局是不是就可以更正申報
同學(xué)你好 這個可以的