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我們有一筆收入,貨是24年12月發(fā)的,賬上沒處理。1月份確認(rèn)了收入成本,現(xiàn)在稅務(wù)要我們把一月份的收入確認(rèn)在12月份,成本到匯算清繳時候去調(diào)整!我想問下,那是不是24年財報不用動了?25年的賬上要怎么調(diào)?

2025-03-24 19:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-24 19:07

您好,24年財報要動的,1月收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄里的損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表要考慮這個調(diào)整。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。

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快賬用戶2923 追問 2025-03-24 19:08

就是我只要動一月份的賬,是吧?

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齊紅老師 解答 2025-03-24 19:08

您好,?是的,也只是改損益科目,其他不用動

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快賬用戶2923 追問 2025-03-24 19:09

那原來申報的24年年報就不用動了,是吧,只要把所得稅申報那邊把收入利潤加上

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快賬用戶2923 追問 2025-03-24 19:10

匯算的時候用調(diào)整好的報表來報就可以了,不用再成本調(diào)整了,是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-24 19:11

您好,24年年報要動的哦,利潤表的收入增加,主營業(yè)務(wù)成本增加

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快賬用戶2923 追問 2025-03-24 19:28

就是以前年度損益這些,需要在24年的報表上做調(diào)整是吧

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齊紅老師 解答 2025-03-24 19:31

您好,是的,就是這么理解的

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快賬用戶2923 追問 2025-03-24 19:39

那我12月份報表還要改過來嗎?

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快賬用戶2923 追問 2025-03-24 19:39

還是不用管了,直接企業(yè)所得稅申報

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齊紅老師 解答 2025-03-24 19:39

您好,要改的,電子稅務(wù)局的年報也是用調(diào)整后的數(shù)據(jù)

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快賬用戶2923 追問 2025-03-24 19:40

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-03-24 19:40

?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~

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快賬用戶2923 追問 2025-03-25 13:28

同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表要考慮這個調(diào)整。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。我想問下這個要怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 13:33

您好,上面的調(diào)整分錄您當(dāng)這是2024年12月的數(shù)據(jù),就是按這些數(shù)據(jù)生成的利潤表和負(fù)債表

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快賬用戶2923 追問 2025-03-25 13:35

那是不是只要動利潤表就可以了,資產(chǎn)負(fù)債表也要調(diào)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 13:36

您好,負(fù)債表也要動?的,因2表要勾稽上,負(fù)債表的?未分配利潤這個數(shù)據(jù)要動的

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快賬用戶2923 追問 2025-03-25 13:36

好的。明白了

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齊紅老師 解答 2025-03-25 13:37

?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~

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快賬用戶2923 追問 2025-03-25 13:38

那之后25年的財報要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 13:42

您好,這個不需要的哦,因為我們的分錄用的是以前年度損益調(diào)整,根本不影響2025年利潤的

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您好,24年財報要動的,1月收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄里的損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表要考慮這個調(diào)整。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-03-24
你好,你是反結(jié)賬修改還是做到今年
2025-03-25
賬務(wù)處理 反結(jié)賬到 12 月份,補(bǔ)記正確的收入和成本分錄,同時對相關(guān)錯賬進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整完成后,重新生成 12 月份的財務(wù)報表,確保報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映實際業(yè)務(wù)情況。比如,補(bǔ)記收入時: 借:銀行存款等(根據(jù)實際收款情況) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 補(bǔ)記成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品等(根據(jù)成本對應(yīng)科目) 稅務(wù)申報 依據(jù)重新生成的財務(wù)報表,更正 12 月份的企業(yè)所得稅申報表。在電子稅務(wù)局或前往辦稅服務(wù)廳,按規(guī)定流程提交更正后的申報表及相關(guān)資料。要注意數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,避免再次出現(xiàn)申報錯誤。 其他事項 調(diào)整后和稅務(wù)部門溝通,告知已完成賬務(wù)和申報更正,確認(rèn)是否還有其他要求或補(bǔ)充資料。同時,做好內(nèi)部記錄和說明,以便后續(xù)查閱和審計。
2025-03-26
您好,不是的,收入和成本是匹配的,成本也要調(diào)整在24年,要不利潤不是好高了,是不是呀
2025-03-25
您好 收入是今年確認(rèn)的 成本也應(yīng)該今年對應(yīng)確認(rèn) 不應(yīng)該去年就確認(rèn) 匯算清繳的時候要填納稅調(diào)整項目明細(xì)表 納稅調(diào)增
2021-05-22
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