是直接修改24年的利潤表,再做匯算,不是申報表里邊調(diào)整

老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
你好 我去年10月份的時候做賬錄錯了一個科目,買材料給運費應該錄庫存商品科目的,我錄錯到主營業(yè)務(wù)成本了,我現(xiàn)在沖紅更正到3月的賬里面,我12月的季報那些都報了,現(xiàn)在是報匯算清繳年報,要怎么做以前年度損益調(diào)整
今年4月份沖回去年多計提的費用,用了以前年度損益調(diào)整科目,那在所得稅匯算清繳時財務(wù)報表數(shù)據(jù)需要改嗎?如何在財務(wù)軟件里改呢?
老師,我2022年的工資更正了3萬,我在今年更正一下分錄,以前年度損益調(diào)整。還是說我去年報的季報企業(yè)所得稅,還有今年的匯算清繳都要去更正,我匯算還沒做
老師,在匯算清繳期間更改了去年12月申報的財務(wù)報表,那是不是12月的企業(yè)所得稅申報表不需要改,直接在匯算清繳企業(yè)所得稅年度申報里修改就可以了吧
關(guān)于稅負率進項稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報企業(yè)所得稅的時候可以申報,所以上半年計提了一些已計提未發(fā)放的工資,個稅都正常申報了,三季度申報可以在新增加的應付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計提的工資,更改個稅申報表,這樣可以嗎
您好,老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示 我們申報的三季度增值稅銷售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機關(guān)報送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報的收入也是三季度的開票收入呀
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務(wù)處理?
年度納稅調(diào)整稅務(wù)和會計怎么進行
員工借其他應收款還款時間最遲是什么時候,最早什么時候能再借
自然人電子稅務(wù)局有手機版的嗎?只有電腦才能有自然人電子稅務(wù)局嗎?
老師好,資本化工資和費用話工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
再做匯算是啥意思?
就是你說的匯算期清繳
對呀,我現(xiàn)在已經(jīng)報過了匯算清繳的報表了,不需要再去做更正嗎?
匯算的報表不對,需要做更正的
我現(xiàn)在做的以前年度損益調(diào)整 實際科目是主營業(yè)務(wù)成本 在匯算清繳的時候 直接更改主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)嗎?
是的,就是直接改利潤表的主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)
匯算清繳里面 這個數(shù)據(jù)改嗎?
先更正利潤表,然后以正確的數(shù)字重新匯算