都是一般計(jì)稅的,這個增值稅可以互相抵扣的。不用區(qū)分項(xiàng)目。
老師。我們公司做外墻保溫工程的,我們每個月的進(jìn)項(xiàng)有各個項(xiàng)目上的,那我是一次抵扣。還是需要按項(xiàng)目來抵扣呢? 比如這個月只開了A項(xiàng)目的銷項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)來了ABC三個項(xiàng)目的。我是只抵扣A項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)還是ABC一起抵扣
我建筑公司有好幾個一般計(jì)稅的項(xiàng)目,A項(xiàng)目本月我們給甲方開票了,但是進(jìn)項(xiàng)未完全取得,B項(xiàng)目我們未對外開票,但是取得了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在下月申報(bào)時,我可否用B項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)了來抵扣木A項(xiàng)目的銷項(xiàng)
老師,建筑公司有四個項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅可以相互抵扣嗎?就是A項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅可以用在B項(xiàng)目上嗎?
老師好!請教一個問題:我們是建筑勞務(wù)公司,在異地的項(xiàng)目是一般計(jì)稅項(xiàng)目,這個項(xiàng)目開的票。能用公司日常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(比如水電費(fèi)房租)等不是用在本項(xiàng)目的但卻是公司日常經(jīng)營的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司,有好幾個項(xiàng)目,但是比如A項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)不來,就用了B項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng),這種情況咋辦啊,求有能力的老師指教
老師,營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅的時候可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)嗎?
老師你好我方公司在6.20開出的銷項(xiàng)46萬多,至今未收到貨款,群里該怎么向?qū)Ψ揭?,第一次不懂,謝謝
老師,請問建筑業(yè)的發(fā)票開票稅點(diǎn)是9個點(diǎn),應(yīng)收稅款稅率12.5是由哪些稅率組成的呢
安全升降柱能入固定資產(chǎn)嗎
匯算清繳表A105080,本年折舊金額大于累計(jì)折舊提示報(bào)不過去,這種怎么辦,因?yàn)楫?dāng)年賣了固定資產(chǎn)造成的。
我們付給貨代的訂艙費(fèi),文件費(fèi)屬于免稅的嗎?
請問一下,京東錢包流水可以1天匯總做一筆嗎?還是一筆對應(yīng)一筆入賬?
老師,下午好。公司員工的家屬病重,公司給員工的慰問金,應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
我公司25年6月底的未分配有106萬?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)股前要交個稅,106萬*20%=21.2萬。因兩位股東從未拿過工資,能否從21年-24年補(bǔ)繳一次性年終獎12萬/年*4年*2年=96萬。是否繳10%的個稅。能否這樣籌劃。還有更好的解決方案嗎
甲公司由A法人單位與B個人股東共同出資設(shè)立。A占85%份額。甲公司經(jīng)營幾年都是虧損,目前凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)。A企業(yè)一直未計(jì)算投資損失?,F(xiàn)在要計(jì)算的話該計(jì)算?
那就是ABCD所有項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)都可以混著用對嗎老師
對的是的,是這么做的
老師如果這樣操作,項(xiàng)目成本是不是就不準(zhǔn)了,核算不出來了
你好,項(xiàng)目成本你可以先暫估。
聽不懂啊 ,已經(jīng)認(rèn)證了咋能暫估
你好,借工程施工B項(xiàng)目,貸其他應(yīng)付款。借主營業(yè)務(wù)成本B項(xiàng)目,貸工程施工B項(xiàng)目, 借工程施工A項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本你不得用B,項(xiàng)目對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)你能用A的嗎?
增值稅的可以用a這個來抵扣,但是企業(yè)所得稅的你不得用B項(xiàng)目的。
這個是不是和成本沒有關(guān)系啊老師,這個稅是稅,成本是成本
是的,增值稅和所得稅本來就不一樣呀。 你增值稅銷售出去,A可以用B的來抵扣,但是成本必須是A的。
這個成本是所得稅嗎,那就是記賬的時候按項(xiàng)目記可以嗎
是的對的,可以 沒有問題,這樣你核算成本不就方便了