同學(xué),你好 就是你要登錄上面的網(wǎng)址,把年度繳費(fèi)工資這一欄申報(bào)了
@所有人?【風(fēng)險(xiǎn)提醒】 依據(jù)陜工發(fā)〔2022〕28號(hào)文件(該文件已于2022年12月28日通過本群向大家推送學(xué)習(xí))“第十條繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)未建立工會(huì)組織的單位,自上級(jí)工會(huì)批準(zhǔn)籌建工會(huì)的次月起,按全部職工工資總額的2%向稅務(wù)部門申報(bào)繳納工會(huì)籌備金?!?,該文件2023年1月1日起執(zhí)行,工會(huì)籌備金費(fèi)種鑒定的起始時(shí)間已由“原登記之日起”改為“自上級(jí)工會(huì)批準(zhǔn)籌建工會(huì)的次月起”,經(jīng)與區(qū)工會(huì)確認(rèn),高新區(qū)暫無需繳納工會(huì)籌備金的單位,故現(xiàn)有工會(huì)籌備金費(fèi)種的單位2023年2月無需申報(bào)繳納工會(huì)籌備金并將費(fèi)種有效期截止至2022年12月31日,但由于數(shù)據(jù)量較大,2月申報(bào)期前恐無法完成費(fèi)種調(diào)整,請(qǐng)大家再次向納稅人宣傳相關(guān)政策,2月申報(bào)期暫不要申報(bào)工會(huì)籌備金。沒理解啥意思?
【瑞安市稅務(wù)局】溫馨提醒:您好。2023年,用人單位需在7月1日至8月15日期間向稅務(wù)部門申報(bào)2023年度繳費(fèi)工資。為不影響你單位下個(gè)月申報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),請(qǐng)盡快通過電子稅務(wù)局等渠道申報(bào)繳費(fèi)工資。這個(gè)是什么意思,如何申報(bào)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》第五十八條:用人單位應(yīng)當(dāng)自用工之日起三十內(nèi)為職工向社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記。您單位在社保繳費(fèi)登記后未做社保增員(參保繳費(fèi))登記,請(qǐng)盡快完成整改。辦理指引如下:一、如果有人員參保請(qǐng)登錄廣東省電子稅務(wù)局,請(qǐng)通過【社保費(fèi)管理】-【社保費(fèi)基本信息管理】-【社保增員登記】進(jìn)行參保;二、符合免繳費(fèi)登記登記條件的(全員超齡或在其他地方參保),請(qǐng)通過【社保費(fèi)管理】-【社保文書事項(xiàng)管理】-【社保業(yè)務(wù)事項(xiàng)申請(qǐng)】-【單位免參保資格管理】辦理免繳費(fèi)登記。 老師我們5月注冊(cè)的公司 小規(guī)模納稅人 目前也沒員工只有法人自己 這個(gè)社保沒有人買 不管它可以嗎
老師好,“2025年度繳費(fèi)工資申報(bào)工作已經(jīng)開始,申報(bào)截止期限是2025年3月25日,請(qǐng)通過“年度繳費(fèi)工資申報(bào)”功能完成2025年度繳費(fèi)工資申報(bào)工作。調(diào)低繳費(fèi)工資的請(qǐng)?jiān)?月份先申報(bào)年度繳費(fèi)工資后再進(jìn)行社保費(fèi)申報(bào),避免后期發(fā)生退費(fèi);調(diào)高繳費(fèi)工資的請(qǐng)?jiān)?月底前辦理申報(bào)并繳納費(fèi)款,超期后會(huì)加收滯納金?!? 請(qǐng)問這個(gè)是每人都要按這個(gè)進(jìn)行調(diào)整嗎?謝謝!
【內(nèi)蒙古稅務(wù)】尊敬的繳費(fèi)人,今年社保繳費(fèi)工資申報(bào)工作于2月28日截止,為確保3月及以后能夠正常繳納社保費(fèi),請(qǐng)盡快辦理工資申報(bào),詳詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。,老師,這個(gè)工資申報(bào)是在社保費(fèi)管理客戶端申報(bào)還是在網(wǎng)頁人力資源社會(huì)保障系統(tǒng)網(wǎng)上辦事大廳申報(bào)?
公司目前賬目上面庫(kù)存是409萬,對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫(kù)存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個(gè)數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負(fù)是多少嗎
個(gè)人賺1萬設(shè)計(jì)費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個(gè)人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報(bào)增值稅!免抵退申報(bào)沒有提交申報(bào)!下個(gè)月再提交申報(bào)!因有一個(gè)對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報(bào)的8月份增值稅申報(bào)表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個(gè),這個(gè)是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實(shí)收資本—張某,貸:實(shí)收資本—李某嗎
問一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對(duì)調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個(gè)月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個(gè)怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營(yíng)所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個(gè)人卡支付的,請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項(xiàng)目,這個(gè)裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)處理把視同銷售的稅金和成本一起計(jì)入銷售費(fèi)用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
我看廣東這邊并沒有要求這樣處理呀,還是說這是全國(guó)要求這樣呀?謝謝
同學(xué),你好 要看地方的,不是全國(guó)