委托加工計(jì)入成本,其他是銷售收入計(jì)算的消費(fèi)稅才需要計(jì)提

老師,關(guān)稅到底通過應(yīng)交稅費(fèi)核算嗎?它與消費(fèi)稅不是一樣嗎,都計(jì)入購買存貨的成本,還有初級(jí)書上說:耕地占用稅、契稅和車輛購置稅都直接計(jì)入成本,還通過稅金及附加嗎
不通過“應(yīng)交稅費(fèi)”科目核算的稅費(fèi),一般不需要計(jì)提,在實(shí)際發(fā)生時(shí)直接計(jì)入有關(guān)成本費(fèi)用。但是印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,發(fā)生時(shí)入稅金及附加,并沒有計(jì)入相關(guān)成本和費(fèi)用啊 到底如何區(qū)分哪些入成本,哪些入費(fèi)用,哪些不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,為什么這樣處理
按月納 稅的月銷售額或營(yíng) 業(yè)額不超過10萬元 繳納義務(wù)人免征教 育費(fèi)附加 老師好 這個(gè)是要賬務(wù)怎么處理? 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是按實(shí)際實(shí)際應(yīng)交稅款計(jì)提稅金及附加
你好,公司內(nèi)賬的收入和成本做的價(jià)稅合計(jì)。那增值稅計(jì)提是怎么做分錄,是借稅金及附加,還是管理費(fèi)用-稅金。貸應(yīng)交稅費(fèi)。如果是做管理費(fèi)用,會(huì)不會(huì)費(fèi)用虛增
消費(fèi)稅不是記入成本嗎?為啥還要通過稅金及附加來計(jì)提,賬務(wù)處理怎么做
財(cái)務(wù)軟件錄入企業(yè)名字太長(zhǎng)怎么全都錄進(jìn)去
工資薪金賬載金額大于實(shí)際發(fā)生額,匯算清繳納稅調(diào)增,賬面怎么處理?
老師好,跨月更正增值稅可以重新勾選發(fā)票嗎
老師,這題扣除項(xiàng)目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務(wù)處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購買的電腦,鼠標(biāo),硬盤,打印紙,打印機(jī),打印機(jī)墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務(wù)等等都是在這家電腦公司采購和提供軟件技術(shù)服務(wù),但是這家公司一般都是1年找我們結(jié)賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復(fù)電腦一共消費(fèi)了8千多元,我目前喊對(duì)方開具發(fā)票,可以喊對(duì)方一次性給我們開8千多元嘛
尊敬的納稅人: 您申報(bào)的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額。請(qǐng)您再次進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),如屬申報(bào)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)更正,以免帶來不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失,影響您的納稅信用記錄。 ? 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師你好,如果收到這樣的短信之后,不管他會(huì)怎么樣
個(gè)體工商戶定期定額開出3%的專票140000普票30000應(yīng)該填到第幾欄,定額是270000.系統(tǒng)自動(dòng)帶出
想請(qǐng)教一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要怎么做賬
老師好,我是酒店行業(yè),A客戶實(shí)際入住消費(fèi)了1000元,但要求開發(fā)票1600元?這個(gè)屬于虛開發(fā)票嗎?這600元多開的到時(shí)要從私戶扣起手續(xù)費(fèi)600*15%=90元的差額510元退回給A?但開始1600元A客戶是刷酒店公戶的

