你好,你按照發(fā)票正常申報(bào),然后再申報(bào)一部分不開發(fā)票的負(fù)數(shù)。
麻煩問一下,我們企業(yè)是小規(guī)模,我在報(bào)第二季度稅的時(shí)候填寫財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表因?yàn)闆]有帶出來,所以自己填的年初數(shù),但是我當(dāng)時(shí)把年初數(shù)看成期初數(shù),結(jié)果填錯(cuò)了填成第一季度期末數(shù)了!現(xiàn)在報(bào)第三季度的稅才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,麻煩問一下需不需要改?怎么改?
老師,小規(guī)模納稅人2020年4季度做了未開發(fā)票收入,該未開發(fā)票收入在2021年2月未開了發(fā)票。那我2021年1季度增值稅申報(bào)表怎么填?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅控盤里的第四季度開票總數(shù)跟申報(bào)表中的數(shù)據(jù)不符,原因是12月份紅沖了3月份的兩張發(fā)票,這種現(xiàn)在要怎么填申報(bào)表?
老師,小規(guī)模納稅人。零售業(yè)。每個(gè)月有未開票收入。然后可能開票的多月是開以前年度的發(fā)票。所以低第四季度開票金額比收入多。我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我要怎么填表
老師,我們是小規(guī)模納稅人企業(yè)麻煩問下24年第四季度收款正常報(bào)稅了,未開發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要發(fā)票,我現(xiàn)在開完發(fā)票后,4月初報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)怎么填寫數(shù)據(jù)
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師這是我25年1月份填的增值稅報(bào)表,如果我4月份開發(fā)票250萬,包含圖片中的155萬,我這個(gè)報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
你好,你應(yīng)該填95萬,但是申報(bào)的時(shí)候你要去找一下稅務(wù)局,因?yàn)槟愕纳陥?bào)的金額和發(fā)票的金額不一致。
有的地方是需要上門申報(bào)的。
嗯嗯,好的謝謝
你好,不用客氣的了。