您好,掛靠本身是禁止的。你可以讓做的真實(shí)一些,把社保買上、工資做上、個(gè)稅申報(bào)上、至于實(shí)際錢款你們私下溝通退還
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務(wù)行業(yè),我這半年時(shí)間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財(cái)務(wù)管理制度,但問題是這個(gè)公司現(xiàn)在租的是個(gè)人住宅樓,所以財(cái)務(wù)部與結(jié)算部合在一個(gè)房間也是為了對賬方便,可財(cái)務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個(gè)非會(huì)計(jì)專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財(cái)務(wù)部結(jié)算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負(fù)責(zé)與掛靠我公司的那30幾個(gè)人的結(jié)算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會(huì)計(jì)了,問題就是出在這所謂的財(cái)務(wù)總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢無人及時(shí)要票,累計(jì)現(xiàn)在近600多萬的預(yù)支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個(gè)稅的人大量地去稅務(wù)局代開發(fā)票,公司承擔(dān)稅金,讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
老師,你好,我們公司是做保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的,主要做雇主責(zé)任險(xiǎn)這塊。2021年9月我們公司接了一個(gè)單,總保費(fèi)是129630元,這筆款是公對公轉(zhuǎn)的,就是被保險(xiǎn)公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬,但是我們收到的這筆保費(fèi),其中有86820元是要付給保險(xiǎn)公司(人保)的,被保險(xiǎn)公司要求開專票,我們公司開了41034元給被保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司(人保)開了86820元給被保險(xiǎn)公司,但是由于付保險(xiǎn)公司(人保)的保費(fèi)是我們公司轉(zhuǎn)過去的,所以被保險(xiǎn)公司不接受人保給他們開的專票,要求我們公司開具,因?yàn)殄X是我們公司的公賬收的,但是由于這個(gè)事情到現(xiàn)在才來處理,導(dǎo)致要多交很多稅,所以老板不太愿意,請問有什么好的辦法處理這個(gè)事情呢?可以不用多交這么多稅?然后還有個(gè)問題,像我們公司這種業(yè)務(wù),可不可以選擇差額征收呢?
各位老師大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)用69000,但是實(shí)實(shí)在在的我們公司只收取6210元的服務(wù)費(fèi),剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計(jì)就是62790元,然后,都是通過公司公戶給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來接手,老板就問這樣發(fā)合不合理,比如這些沒有交社保之類的,通過公戶發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊(duì)長直接付款62790元,不是對方還要開發(fā)票進(jìn)來嗎,這樣人家肯定不行的,我想問一下,其實(shí)我們公司只收取了人家6210元的服務(wù)費(fèi),發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請問老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺滿意呢,請老師們指點(diǎn)一下吧,謝謝
老師你好 我們是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu),我們公司的銀行賬戶當(dāng)時(shí)被凍結(jié)了,然后又注冊了一家公司,員工的社保在原來的那家企業(yè)申報(bào),但是一直都沒有交,從去年開始新公司啟用后,把款項(xiàng)收到新企業(yè)的賬戶中,另外把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到原來被凍結(jié)的那家賬戶中,給員工把社保交清了,但是員工的社保個(gè)人承擔(dān)部分在新企業(yè)摳出來了,社保產(chǎn)生的費(fèi)用還是做到舊企業(yè)了,現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉(zhuǎn)社保費(fèi)以后,在新企業(yè)賬上掛了10萬多的其他應(yīng)收款,舊企業(yè)的賬上的其他應(yīng)付款掛了十幾萬,請問這樣的內(nèi)部往來賬怎么做平
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬元,是當(dāng)時(shí)沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
加油卡預(yù)付卡借記預(yù)付賬款貸記銀行存款不存在匯算時(shí)調(diào)增吧
老師,我們有個(gè)跨區(qū)域工程,本期銷售收入不超過10萬免了教育費(fèi)附加和地方教育附加,但是本期合并到公司總的銷售收入是超過十萬的,跨區(qū)域預(yù)交的時(shí)候免的這兩個(gè)費(fèi)用還需要補(bǔ)嗎?還有跨區(qū)域的時(shí)候城建稅是按7個(gè)點(diǎn)預(yù)交的,我們公司實(shí)際是按5個(gè)點(diǎn)繳納,這個(gè)城建稅還需要退稅嗎
2025年4月補(bǔ)交了2023年6月社保,是進(jìn)入以前年度損益調(diào)整麼
請問應(yīng)收款項(xiàng)是負(fù)數(shù)怎么沖減到費(fèi)用里面
暫估的成本發(fā)票回不來,所得稅清繳匯算做調(diào)增,應(yīng)該填寫在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一個(gè)行次呢?
老師,民非企業(yè)中非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)科目是在資產(chǎn)類科目嗎?
建筑公司給工人代發(fā)工資怎么弄?需要交個(gè)稅嗎?
老師,工商年報(bào)系統(tǒng)提示有個(gè)受益所有人備案是怎么回事,必須填嗎
處置固定資產(chǎn),是凈收益,匯算清繳是否需要填寫A105090表?A105080是否包含處置固定資產(chǎn)原值、本年折舊以及累計(jì)折舊都看貸方?累計(jì)折舊如果含已處置資產(chǎn)的折舊,但是累計(jì)折舊期末余額是不包含的,那么25年的時(shí)候,這個(gè)累計(jì)折舊與賬載累計(jì)折舊就不一樣了
太感謝老師啦
謝謝親愛的老師,愛您哦
實(shí)際錢款一定過對公戶嘛老師
您好,是的通過公戶發(fā)放,可以私下商量退款的事宜
那老師,如果沒有公戶還要再開一個(gè)哦
您好,不用你開,是你掛靠的公司通過公戶給你發(fā)放工資
就是說如果那個(gè)公司還沒有公戶的話
您好,工資要對公發(fā)放,不然有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
公司要有基本戶的,這個(gè)公司沒有經(jīng)營嗎
是的老師,類似于空殼公司,只是成立個(gè)公司在那
您好,開立公戶發(fā)生交易可能正規(guī)些
好的,謝謝老師
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