你好,其實(shí)按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度不需要做抵減的。 申報(bào)表上面有數(shù)據(jù)留底就可以了。

老師,這個(gè)月銷項(xiàng)稅有1萬(wàn),這個(gè)月進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅是2千。但是認(rèn)證的時(shí)候,加上之前月份的進(jìn)項(xiàng)總共是8千,那賬上做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)
上期有留底稅2萬(wàn),本期計(jì)提進(jìn)項(xiàng)1.5萬(wàn),銷項(xiàng)6萬(wàn),上期結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,本期怎么做分錄,
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),本月有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),本月進(jìn)項(xiàng)加上之前留抵的進(jìn)項(xiàng)還需要繳納增值稅,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,本月進(jìn)項(xiàng)和之前留抵的進(jìn)項(xiàng)加一起結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說(shuō)之前留抵的進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我公司之前有進(jìn)沒(méi)有銷,所以只有進(jìn)項(xiàng)稅,本月發(fā)生銷售產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅6.46萬(wàn),前期未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅:19.95萬(wàn)元,那我本月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理怎么做?
老師請(qǐng)問(wèn),有留抵進(jìn)項(xiàng)稅7萬(wàn),7月產(chǎn)生銷項(xiàng)稅15000,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)5000,月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我們是律師事務(wù)所,請(qǐng)問(wèn)取得一張40萬(wàn)發(fā)票,律所承擔(dān)稅金4000元,怎么測(cè)算支出的稅金和最終達(dá)到的節(jié)稅目的哪個(gè)有性價(jià)比呢,怎么能夠算出能節(jié)約多少稅負(fù)呢?
小微企業(yè)怎么交企業(yè)所得稅
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)有滯納金嗎
我們現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票,開(kāi)雜糧,開(kāi)雜糧套餐禮盒,合規(guī)嗎?
公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,自然人轉(zhuǎn)給新股東(公司),原值100萬(wàn),但是這個(gè)自然人股東沒(méi)有實(shí)繳金額,賬面上的股本金是別的股東繳納的?,F(xiàn)在可否零元轉(zhuǎn)讓呢
怎么確認(rèn)公司類型是商貿(mào)企業(yè)還是建筑服務(wù)的,一個(gè)項(xiàng)目即銷售貨物又有建筑服務(wù),是屬于商貿(mào)還是建筑
老師,是不是所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,普票什么的,我都需要收集起來(lái)保存?在電子稅務(wù)局上能查到,其他公司開(kāi)給我公司的發(fā)票吧
老師,我們銀行收到的美元數(shù),比報(bào)關(guān)單上的金額大,因?yàn)槲覀兂隹诘倪€有包裝箱,干燥劑等,都沒(méi)有在報(bào)關(guān)單上體現(xiàn)。第一次出口報(bào)關(guān)的時(shí)候,干燥劑是應(yīng)稅貨物,還補(bǔ)稅了的。這次怎么處理呢?
小規(guī)模納稅人銷售東西,一定要給別人開(kāi)票嗎。小規(guī)模納稅人買(mǎi)進(jìn)東西一定要收票嗎
老師,可以只交保險(xiǎn)不報(bào)個(gè)稅嗎


直按結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅還是直接不結(jié)轉(zhuǎn)
你好,直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就好了。