你好,可以啊,就是這么做的。
你好,請問我們生產線上需要甲醇,但是對方公司因為自身公戶未開,所以使用他給我們開具的發(fā)票上的銀行付款時自動退回了,所以我們讓他們另找公司重新開具發(fā)票,結果對方公司只能開具生物油的發(fā)票,請問這張發(fā)票我們可以使用嗎?
老師你好,我們公司供應商貨款會給我們開增值稅專用發(fā)票。但是有時候,會偶爾有些幾百塊的運費,這個錢我們是打給采購對接人的,沒有直接打款給供應商公戶,請問這種幾百塊的運費,對方可以把這個錢開到貨款的專票上嗎?
老師 我們采購材料款 對方公司是一般納稅人,材料款里面包含打樣費、人工費以及各種材料,請問 對方公司給我們開票開什么內容的發(fā)票合適?
老師,您好,我想請問一下,我們是電商企業(yè),跟酒樓采購商品,對方給我們開的發(fā)票內容是餐飲行務,這個發(fā)票我們可以進成本嗎
老師,請問我們公司買貨物購買方延遲付款付給我們的利息我們開金融發(fā)票利息6個點的票給對方,還是開這個商品13個點的發(fā)票名稱寫利息?
老師稅務局勾選抵扣發(fā)票,稅額和有效抵扣額有差異,怎么做賬呢?
我是小規(guī)模納稅人,對方要我方開9點的稅,可不可以要稅局代開稅票,稅金是不是屬于我公司的稅金
老師,我開出去的票稅類編碼不對,購買方已經抵扣了,我該怎么處理
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點位經由介紹成交后的介紹費轉給個人在審核時需要審核哪幾個附件?
老師,如果6月增值稅申報表報錯了,只用更正6月的申報表還是7.8月都要更正呢,有留抵稅
請問老師,公司租用的員工車輛,有租車協議,可以0租金租入嗎?
以前年度的,計錯科目不是管理費用計入了管理費用能直接改嗎
超市跑市場的業(yè)務員差旅費報銷怎么入賬
老師,請問餐飲業(yè)和住宿行業(yè)可以開具專票嗎?
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現在股東A要退出,把股權全部轉給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
那么我們收到這張商品銷售發(fā)票,帳務上是做營業(yè)外支出嗎?
你好,做庫存商品成本里面。
但這樣庫存商品就虛增了一臺設備?。?
不會的呀,他數量給你多了嗎?我的心思是你單價增加,數量不變。
這個滯納金,對方按我們采購的商品開出銷售發(fā)票給我們,數量是1,金額是滯納金 ,這張發(fā)票若入商品成本,那么庫存數量要增加嗎?這樣無法入庫存系統(tǒng)喔?
他們不愿意增加單價,正常的采購,正常開票,滯納金部分另外開票,開票內容是我們采購的商品,數量為1,金額為滯納金金額。所以帳務上不知如何處理了
數量不能增加,只能增加單價。
對方同意這樣開,那么對方這樣操作是否不妥當的呢,他們這樣開出的銷售發(fā)票,他們的庫存也會虛減的
對方不同意,數量不增加,增加單價的方式
你好,你的庫存不虛增,增加單價你還沒有看懂嗎?你的數量不增加,你單價本來是100,然后你把這個1加到這個100里面去。
就是我拿張兩張發(fā)票,一張正常票,一張滯納金發(fā)票,票面上數量合計2,但我入庫存時,數量入1,成本金額按兩票合計金額進帳,是這樣操作嗎?
老師,你好,請問是按我上面的說法操作嗎?
是的對的是的對的。