可考慮補錄入財務系統(tǒng)
老師 我現(xiàn)在有兩個選擇,一個是離家進,工資高,4500-5000交社保,單休日,但公司虧損嚴重,賬務混亂,去了要從12年公司成立重新整理賬務,也有可能拖欠工資,一個是離家遠,有20公里吧在村子里,得開車去,新建的礦泉水廠,是縣上的扶貧項目,聽說是北京長城集團幫助建的,工資低2900,社保還沒交,現(xiàn)在是籌建期,說是生產(chǎn)經(jīng)營后有績效和獎金,具體有沒有不知道 對于這兩個選擇 老師你有什么好的建議買
老師,您好,公司是生產(chǎn)制造業(yè),有一年沒有做賬了,現(xiàn)在要重新做賬,是要先補之前的賬呢?還是怎么重新建賬呢?進銷存的數(shù)據(jù)不對!
老師,我們公司上半年經(jīng)營虧損,股東們7月份開股東會重新對費用和股東的分配比例做了調(diào)整。 7月份開始要求重新建賬套按照最新股東會決議要求核算(為了避免報表核算是盈利但賬上沒錢的風險,重新建賬套核算),對上半年資產(chǎn)負債表往來做清算。 賬套是新建的,但是銀行收付款賬戶還是用原來的賬戶,7月份銀行賬戶還在收支6月份往來款及費用,像這部分銀行賬再新賬套下要怎么體現(xiàn)呢。
老師,我公司現(xiàn)在在進行改制,在做資產(chǎn)核資的時候,漏了一個在建工程,總值在五百萬,所以出具報告的時候就沒有包含在建工程的項目金額,重新建立賬套的時候也沒有錄入進去,現(xiàn)在要重新補賬,要怎么做呢
公司要發(fā)年終獎+過節(jié)費兩筆,對公轉(zhuǎn)員工,這個建議是分開轉(zhuǎn)還是合在一起呢? 代賬那邊24年的個稅都報了的,她說現(xiàn)在要發(fā)的年終獎+過節(jié)費都算到1月份里面。這兩種你建議是分開轉(zhuǎn)給員工,還是兩筆合一起然后銀行備注年終獎,有沒有區(qū)別呢。
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應該是等于應發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
主要是分類多而亂,有進有出
是的,若是貨物類,錄入進銷存系統(tǒng),或財務系統(tǒng)按數(shù)量金額入與出