你好,嚴格來說是不對的。
去年12月份我計提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,金額多計提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
老師,第四季度繳納的水資源稅賬做到2023年一月嗎?分錄是怎樣的呢 借:應(yīng)交稅金及附加 貸:庫存現(xiàn)金?
老師你好,請問24年三月份申報22年稅務(wù)年報,繳納稅款1200元,做賬分錄是2月計提借:稅金及附加1200元 貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交企業(yè)所得稅1200元,3月繳納,借應(yīng)交稅費~應(yīng)交企業(yè)所得稅1200 貸:銀行存款1200這樣寫對嗎?
老師 2023.12月的外地預(yù)繳稅金是2024年1月交的 但在12月沒有計提 但算在12月里了, 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交所得稅 貸:銀存收到匯算清繳所得稅退款時分錄怎么做 ?謝謝
老師 2023.12月的外地預(yù)繳稅金是2024年1月交的 但在12月沒有計提 但算在12月里了, 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交所得稅 貸:銀存 24年收到匯算清繳所得稅退款時分錄怎么做 ?謝謝
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項不太理解,不是正常情況下標準差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標準差通常的話最高值就是單項資產(chǎn)中標準差較高的,但是他們的最小標準差不一定是組合最低的標準差那個,因為可能會出來比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標準差的那個呢?
營業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營期限,但是章程的營業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎
請問怎么做呢?
你好,正規(guī)的做法是借,以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費。
我們是小企業(yè)會計準則
你好,你可以借利潤分配未分配利潤。
收到,謝謝
你好,不用客氣的了。