您的會計(jì)處理存在一些問題,主要體現(xiàn)在科目使用和邏輯順序上。以下是正確的處理方式: 1. 收到餐票,未付款時: 此時應(yīng)確認(rèn)費(fèi)用和應(yīng)付賬款,分錄為: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-A(餐票提供方) 2. 過幾個月,員工拿已開發(fā)票來報(bào)銷時: 如果員工墊付了款項(xiàng),公司需要將應(yīng)付賬款從餐票提供方轉(zhuǎn)移到員工,并償還員工墊付的金額。分錄為: 借:應(yīng)付賬款-A(餐票提供方) 貸:其他應(yīng)付款-B員工(員工墊付款) 3. 實(shí)際支付給員工時: 當(dāng)公司償還員工墊付款時,分錄為: 借:其他應(yīng)付款-B員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師您好!同事報(bào)銷差旅費(fèi)和招待費(fèi),票已經(jīng)收到,因?yàn)楣?2月份帳上錢不夠給他報(bào)銷,我賬上 借,管理費(fèi)用_差旅費(fèi)/招待費(fèi) 貸,其他應(yīng)付款_某某人 是這樣操作嗎?
A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費(fèi),開了B公司抬頭的發(fā)票,一開始未表明是個人墊付,于是B公司轉(zhuǎn)賬給A公司100,A公司報(bào)銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報(bào)銷 借管理費(fèi)用 100貸庫存現(xiàn)金100 收款 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款-B 100 借其他應(yīng)收款-B 100 貸管理費(fèi)用 100 請問這樣是否合適?
老師,賬上沒錢,員工拿發(fā)票來報(bào)銷,我可以把費(fèi)用能做在這個月嗎,如果這個月沒錢,在下個月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,如果下月再給他錢分錄這樣做對嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款/現(xiàn)金是這樣嗎
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報(bào)銷,請問我直接對公轉(zhuǎn)賬。分錄,管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸銀行可以嗎? 還是借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款~張三 借:其他應(yīng)付款張三 貸銀行過渡一下其他應(yīng)付款好呢?
A公司: 1、 開票:借: 應(yīng)收賬款-c 2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2萬 2、 借:其他應(yīng)收-B 2萬 貸款:應(yīng)收賬款-C 2萬 B公司: 1、 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用-租金 15萬 貸:應(yīng)付賬款-C 15萬 2、 支付租金 : 借:應(yīng)付賬款-C 15萬 貸:銀行存款 12萬 其他應(yīng)付A 3萬 老師你看看我做的對嗎? A給C開售電收入發(fā)票2萬,C給B開租金發(fā)票15萬、A的2萬收入抵扣B的租金費(fèi)用 A的兩萬收入抵B的租金費(fèi)用 C給B開租金發(fā)票15萬
老師您好,我想問一下對方給我們開的焙烤面包是免稅票,那我們銷售的時候開什么票,也是免稅嗎?
我公司新購置了一輛比亞迪新能源汽車,按照最新法規(guī),折舊年限是按多少年算? 另外,最新法規(guī)的具體名稱及條目請給一下,多謝
#提問#老師,您好!個人給公司做外包業(yè)務(wù),實(shí)際沒有在公司上班,公司怎么給個人付款合適?個人節(jié)稅比較合適的辦法是?
老師,請問一下,建筑公司,大部分都是農(nóng)民工,工資也不是一個月一個月發(fā)的,前面?zhèn)z月發(fā)了工資,按照工資薪金申報(bào)了個稅,接下來幾個月又不發(fā)工資了,這種情況下我要把人員離職去掉還是直接先給零報(bào),哪種操作比較合適?
郭老師,昨天請教的關(guān)于車輛過戶的事情,現(xiàn)在是這么個情況,麻煩你在幫我看看怎么處理合適。 公司找審批局開個證明,直接到車管所把已提完折舊的舊車變更到現(xiàn)在單位。(原因是原來的單位名稱一樣,信用代碼不一致,所以現(xiàn)在開證明把舊車變更到現(xiàn)在正在用的公司名和信用代碼下),舊車折舊早就計(jì)提完了。老師這樣情況怎么處理?
外貿(mào)出口,8月份出口了三單,采購發(fā)票和銷售發(fā)票均已開出,在八月份沒有進(jìn)項(xiàng)退稅勾選,九月份是不是就暫時不報(bào)出口退稅,在本月進(jìn)行退稅勾選后下個月進(jìn)行出口退稅申報(bào),這樣操作對嗎?
買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)節(jié)日福利,沒發(fā)票怎么入賬???收據(jù)能行嗎
老師您好,公司有租房和裝修,平時攤銷的時候按人員占比有攤銷到研發(fā)費(fèi)用。那么這部分研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除嗎?謝謝老師
老師,您好!我想問一下,公司把廠房租租賃出去,電費(fèi)出租房代繳,承租方把錢轉(zhuǎn)給出租房,發(fā)票開給出租房,出租方按照原發(fā)票金額開給承租方可以嗎?
什么情況下要交契稅?
老師,你這個步驟2-3的分錄,可以做到一張憑證,或者一個月份里面吧
是的,步驟2和步驟3的分錄可以合并到一張憑證或同一個月份中處理