那些費(fèi)用不能加計(jì)扣除的
老師,我們公司是軟件開(kāi)發(fā)的,我平時(shí)把員工的工資社保和報(bào)銷(xiāo)都放到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用科目下了,在匯算清繳的時(shí)候研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除是可以選擇要不要享受是吧
老師,研發(fā)部電腦折舊科目是研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-折舊費(fèi),之前是兩個(gè)項(xiàng)目平均分配的,今年開(kāi)始有一個(gè)項(xiàng)目做的比較少,折舊費(fèi)可以不分?jǐn)偭硕既胭~到另外一個(gè)項(xiàng)目嗎?工資可以按照整個(gè)研發(fā)部人員的工時(shí)百分比計(jì)算嗎?分?jǐn)偟剿麄兠總€(gè)人頭上不好分?jǐn)偟模?/p>
老師 您好 我們單位是研發(fā)醫(yī)藥的 現(xiàn)在裝修實(shí)驗(yàn)室 在2022年12月收到一部分發(fā)票 待攤金額放在了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里 每月開(kāi)始攤銷(xiāo)費(fèi)用 今年4月收到一部分發(fā)票 7月收到最后剩余的發(fā)票 那之前攤銷(xiāo)的費(fèi)用 可以不用管嗎 待攤銷(xiāo)的金額=2022年待攤銷(xiāo)剩余金額+2023.4月收的金額(一直沒(méi)攤銷(xiāo)過(guò))+2023.7月待攤銷(xiāo)的金額之和除以3年再除以12個(gè)月 然后是每個(gè)月攤銷(xiāo)的金額 是這樣理解嗎 謝謝 老師 還有一個(gè)問(wèn)題 裝修實(shí)驗(yàn)室的發(fā)票 可以入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎 還是放在建工程里呢 謝謝
老師,做所得稅匯算清繳的時(shí)候,有一部分是委托研發(fā)的加計(jì)費(fèi)用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費(fèi)和折舊費(fèi)做進(jìn)了加計(jì)扣除費(fèi)用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項(xiàng)文件和項(xiàng)目編號(hào)嗎
老師您好,我公司有跟a公司簽訂一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同是公司的某個(gè)研發(fā)項(xiàng)目委托a公司幫忙技術(shù)開(kāi)發(fā)一下的。我公司準(zhǔn)備做研發(fā)費(fèi)用,享受加計(jì)扣除。那么我在簽訂合同的時(shí)候要注意什么呢?對(duì)方給的發(fā)票有什么要求嗎?是否烏鴉備案呢?謝謝老師
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)投資款,需要繳稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模,第一季度收入24萬(wàn),第二季度44萬(wàn),第三季度預(yù)計(jì)0沒(méi)有收入,那第二季度繳納的增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?什么時(shí)候申請(qǐng)呢
審核報(bào)銷(xiāo)和付款的原始憑證,是會(huì)計(jì)還是出納的事
小規(guī)模開(kāi)票額度怎么申請(qǐng),申請(qǐng)完要等報(bào)完增值稅才能用嗎
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
商貿(mào)有限公司出口退稅實(shí)操流程及賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬(wàn)元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒(méi)有報(bào)廢賣(mài)了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說(shuō)年收入12萬(wàn),專(zhuān)項(xiàng)扣除大概8萬(wàn),一年下來(lái)大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開(kāi)始上的呀
老師考慮到不能加計(jì)扣除,那么我請(qǐng)示這些攤銷(xiāo)全部計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎?
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
謝謝老師
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