您好,這只是通過(guò)供應(yīng)商過(guò)一下賬,貸款不能直接到公司,借:應(yīng)付賬款-個(gè)體 貸:短期借款 先掛著,要平時(shí) 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:應(yīng)付賬款-個(gè)體
請(qǐng)問(wèn)老師客戶付商品款用承兌給了老板,老板又把他轉(zhuǎn)給了我們的供應(yīng)商,我這賬上還掛著他的應(yīng)收賬款,供應(yīng)商的應(yīng)付款,我這賬要怎么平了呢,分錄如何寫(xiě)?對(duì)公戶沒(méi)有任何體現(xiàn)這兩筆款
老師,我們老板的朋友幫公司墊了一筆貨款,二十多萬(wàn),錢(qián)是直接從私人賬戶轉(zhuǎn)給供應(yīng)商的,供應(yīng)商有給公司開(kāi)了票,能直轉(zhuǎn)錢(qián)給他嗎?這個(gè)要怎么操作才合法?
老師,我們有一筆貸款,應(yīng)該是采購(gòu)貸,所以貸款下來(lái)轉(zhuǎn)到供應(yīng)商賬戶了,后來(lái)供應(yīng)商又轉(zhuǎn)給我們公司的個(gè)人了,我現(xiàn)在賬戶和供應(yīng)商的往來(lái)沒(méi)法平賬,怎么辦呢?
你好,給客戶開(kāi)發(fā)票,收稅點(diǎn)的那種,另外還幫客戶找了個(gè)供應(yīng)商,供應(yīng)商也給開(kāi)了發(fā)票。結(jié)果供應(yīng)商的稅點(diǎn)款也轉(zhuǎn)給了我們。假如我們收的稅點(diǎn)是800元,供應(yīng)商應(yīng)該收稅點(diǎn)200元。我們收到了稅點(diǎn)款1000元。我們內(nèi)賬應(yīng)該怎么做?后期會(huì)把供應(yīng)商的稅點(diǎn)轉(zhuǎn)給供應(yīng)商。我就想問(wèn)這個(gè)1業(yè)務(wù)怎么做分錄合適?謝謝你了
老師好,我們內(nèi)賬有一筆業(yè)務(wù)是公戶轉(zhuǎn)了對(duì)方供應(yīng)商14萬(wàn)多。供應(yīng)商也開(kāi)了14萬(wàn)多的發(fā)票。實(shí)際我們是找的票,這樣走了一下。跟供應(yīng)商這實(shí)際貨款3萬(wàn),開(kāi)票費(fèi)用按10個(gè)點(diǎn)算的14000。這筆我應(yīng)該怎么記賬?
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫(xiě)去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷(xiāo)給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開(kāi)始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開(kāi)通稅務(wù)登記
老師,公司注銷(xiāo)后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢