你好,之前你們銷售這個商品,做了收入是嗎。
老師您好,我們代客戶支付了一筆貨款給我們供應商,收款客戶款項時是預收賬款,支付給供應商款項是預付款項,因為后來客戶直接跟供應商合作,這兩筆預收預付一直掛賬,請問應該怎么沖銷呢
你好,老師,請問一下,比如我們公司老板叫他朋友替我們付供應商設備款50萬,供應商有開票給我們50萬,那我們公司正常應該要從我們對公轉入供應商50萬,那這樣他朋友代付設備款,那我們應付賬款如果沒有過賬一下,就一直掛應付賬款50萬,有沒有什么辦法不過賬,能把應付賬款消平
請問老師客戶付商品款用承兌給了老板,老板又把他轉給了我們的供應商,我這賬上還掛著他的應收賬款,供應商的應付款,我這賬要怎么平了呢,分錄如何寫?對公戶沒有任何體現(xiàn)這兩筆款
老師 我公司三年前轉賬給供應商時,重復轉了570000元給供應商,后來清賬發(fā)現(xiàn)了這比貨款,現(xiàn)在供應商把這筆貨款退了回來,但是,供應商只退了560000萬,扣了10000塊錢,說是抵扣以前我公司扣除他們的稅點,我想問,現(xiàn)在我收到了這筆款項,那么我的分錄怎么寫,供應商扣掉的這10000塊錢我要如何做分錄??
公司貸款到賬了,用途要求只能付貨款,老板想把這個錢套出來,公對公轉給供應商了,供應商又私下轉給老板,請問供應商私下轉給老板 分錄用什么作為附件,掛老板的往來賬
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
對的老師
那你供應商應該直接轉給你們,她轉給不了個人的。
不懂老師,客戶開的承兌匯票給我們,我們又把它轉給供應商
借應收票據貸,應收賬款,你轉讓出去借庫存商品貸,應收票據這么做就可以
這個是去年發(fā)生的今年可以直接這么寫嗎
去年的不涉及到損益的可以