你好,是的,這個是不能退稅的。
老師,你好,工廠出口業(yè)務(wù),一筆是exw成交方式,開票備注欄也要備注成交方式嘛,exw成交方式能退稅申報的吧
老師,我司是制造業(yè)工廠,接到外貿(mào)單,貨代運輸、報關(guān)都是國外客戶指定的,外商承擔(dān),不需要我司負(fù)責(zé)。能不能做Exw的交易方式?我司申報出口,直接收取外匯?這個能正常退稅嗎?
老師,您好!請問一下工廠供應(yīng)商貨物出給國內(nèi)代理商,國內(nèi)代理商以貿(mào)易公司方式出口貨物,這個出口退稅是誰退呀?工廠可以退稅嗎?
想問您一下,工廠交貨模式下,貨運申報由快遞公司負(fù)責(zé),一般情況下是去到香港再轉(zhuǎn)運國外。因此申報地海關(guān)為“廣州機場”,出境關(guān)別“深圳灣關(guān)”,運輸方式“公路運輸”,貿(mào)易國抵達(dá)國指運港為“沙特阿拉伯”。這種情況下需要準(zhǔn)備什么資料作為申報出口退稅的備查資料?
想問您一下,工廠交貨模式下,貨運申報由快遞公司負(fù)責(zé),一般情況下是去到香港再轉(zhuǎn)運國外。因此申報地海關(guān)為“廣州機場”,出境關(guān)別“深圳灣關(guān)”,運輸方式“公路運輸”,貿(mào)易國抵達(dá)國指運港為“沙特阿拉伯”。這種情況下需要準(zhǔn)備什么資料作為申報出口退稅的備查資料?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
哦哦,這個運費單據(jù)是不是在退稅也要備齊資料
你好,是的,也是需要的。
嗯嗯,好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。