你好,是可以正常退稅的
老師您好,我是公司內(nèi)賬會計,外賬交代理公司做的,,我有幾個問題麻煩您指教,一,財務(wù)負責(zé)人老板寫的我,對我有沒有影響,有什么影響?二,我們是生產(chǎn)企業(yè)同時也委托加工,我們的客戶,買了我們的產(chǎn)品出口,關(guān)系到出口退稅,我們是客戶的上家嘛,現(xiàn)在稅務(wù)局打我這個所謂的財務(wù)負責(zé)人電話提供這提供那,我又不懂,我能不能直接說我不管也不懂這些我是內(nèi)賬會計,提供代理記賬公司的電話讓稅務(wù)局直接找他們?
老師,我司是制造業(yè)工廠,接到外貿(mào)單,貨代運輸、報關(guān)都是國外客戶指定的,外商承擔(dān),不需要我司負責(zé)。能不能做Exw的交易方式?我司申報出口,直接收取外匯?這個能正常退稅嗎?
公司是廣州一般納稅人出口寵物用品商業(yè):1. 境外收款公戶客戶打款抬頭需跟報關(guān)抬頭一致嗎?如果不一致需要寫什么證明呢? 2. DDP運輸方式,卡車派送沒有快遞單,貨代說出草稿提單給我們退稅,這樣可以嗎? 3. 退稅提單是不是一定要是正本,不能是COPY件? 4. 如果提單收貨人跟報關(guān)單收貨人不一致,提單發(fā)貨人也不是我們公司,件數(shù)也不一致,說是拼柜訂單,這種情況是要怎么寫證明? 5.2023年申請進出口權(quán)需要跟那些部分申請什么許可證之類的?
我們是新成立的外貿(mào)公司,有好幾筆貨款要從不同國家付過來,之前做了外匯收支名錄申請、海關(guān)備案申請。 但是不知道下一步具體該操作什么,比如第一筆是走快遞的,EXW條款,這筆不到500美金,請問能否指導(dǎo)一個“流程圖”,有個先后順序的引導(dǎo),幫助我們捋順一下?[合十] 比如結(jié)匯后先付款給工廠,還是要先到電子口岸做無紙化簽約……接著哪個平臺需要準(zhǔn)備什么資料……出報關(guān)單后再讓工廠開專票嗎……出口發(fā)票在哪個流程點開……等等,第一次做外貿(mào),還沒摸著路,煩請老師得空幫忙指點一下,非常感謝[抱拳][合十]
老師,想咨詢個問題,我們公司是外貿(mào)企業(yè),國外 客戶想把鞋底寄到國內(nèi)代加工,我們公司如果就以進口鞋底的方式(交關(guān)稅和進口的進項稅),然后賣給代加工的工廠,工廠再把鞋底價格加上賣回來給我們,我們再賣出去給國外的客戶。。這樣是不是正常的內(nèi)銷,海關(guān)增值稅正常抵扣,出口也能正常退稅,會不會有什么問題
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分攤,我在2024年進行了分攤,分攤時將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表里調(diào)整?
運輸和報關(guān)費都不是我們承擔(dān),到時稅務(wù)發(fā)函會不會不承認?
EXW是賣方負有在其所在地即車間、工廠、倉庫等把備妥的貨物交付給買方的責(zé)任,買方承擔(dān)自賣方的所在地將貨物運至預(yù)期的目的地的全部費用和風(fēng)險。
這種交易,本來就是不承擔(dān)費用的。發(fā)函要確認什么呢
這樣我們是正常給資料報關(guān)行申報,開出普票申報退稅?
是的,正常退稅就可以的。如果不放心,你明天可以再咨詢下出口退稅科。老師是認為沒有問題的。