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老師,我司是制造業(yè)工廠,接到外貿(mào)單,貨代運輸、報關(guān)都是國外客戶指定的,外商承擔(dān),不需要我司負責(zé)。能不能做Exw的交易方式?我司申報出口,直接收取外匯?這個能正常退稅嗎?

2022-04-01 21:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-01 22:10

你好,是可以正常退稅的

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快賬用戶9777 追問 2022-04-01 22:11

運輸和報關(guān)費都不是我們承擔(dān),到時稅務(wù)發(fā)函會不會不承認?

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齊紅老師 解答 2022-04-01 22:18

EXW是賣方負有在其所在地即車間、工廠、倉庫等把備妥的貨物交付給買方的責(zé)任,買方承擔(dān)自賣方的所在地將貨物運至預(yù)期的目的地的全部費用和風(fēng)險。

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齊紅老師 解答 2022-04-01 22:18

這種交易,本來就是不承擔(dān)費用的。發(fā)函要確認什么呢

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快賬用戶9777 追問 2022-04-01 22:19

這樣我們是正常給資料報關(guān)行申報,開出普票申報退稅?

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齊紅老師 解答 2022-04-01 22:20

是的,正常退稅就可以的。如果不放心,你明天可以再咨詢下出口退稅科。老師是認為沒有問題的。

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你好,是可以正常退稅的
2022-04-01
進口環(huán)節(jié):外貿(mào)企業(yè)需要按照進口貨物的規(guī)定繳納關(guān)稅和進口增值稅。這部分稅款可以作為進項稅,用于抵扣后續(xù)的銷項稅。 內(nèi)銷環(huán)節(jié):將加工后的鞋底賣給代工廠,如果符合內(nèi)銷的條件,需要按照國內(nèi)稅收法規(guī)繳納增值稅。如果代工廠是一般納稅人,并且取得了增值稅專用發(fā)票,那么你們公司可以正常抵扣進項稅。 出口環(huán)節(jié):對于再出口的貨物,如果符合出口退稅的條件,可以申請退還之前繳納的進口增值稅。
2024-06-24
同學(xué)你好參考以下看看,問題一 是否可退稅:通常能退稅,雖運到國外客戶國內(nèi)倉庫,但報關(guān)離境且滿足其他退稅條件即可。 出口發(fā)票稅率:應(yīng)選“0%”稅率開具。 問題二 退稅問題:報關(guān)單缺規(guī)格型號,會影響退稅審批甚至被駁回。 改正措施:向海關(guān)申請補填規(guī)格型號,保證信息一致。
2024-12-21
收款 可到有外匯業(yè)務(wù)資格銀行申請開外幣賬戶收款,備好執(zhí)照等資料;也可委托支付寶國際版、PayPal 等有跨境支付資質(zhì)第三方平臺收款。 稅務(wù) 增值稅:外幣銷售額按規(guī)定匯率折合成人民幣計算繳納。 企業(yè)所得稅:預(yù)繳按月度 / 季度末匯率、匯算清繳按年度末匯率折合計算應(yīng)納稅所得額。 印花稅:合同屬應(yīng)稅憑證,按憑證當(dāng)日匯率折合人民幣確定計稅依據(jù)繳納。
2025-04-22
同學(xué),你好 直接給你們打款,你們要申報外匯收入
2025-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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