未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開票 ? 在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入 一般納稅人:在附表1未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù) 小規(guī)模:按扣除補(bǔ)開發(fā)票后的收入申報(bào),自己申報(bào)沒(méi)法通過(guò),需要去大廳

老師您好,我現(xiàn)在確認(rèn)收入的是未開票,如果報(bào)無(wú)票收入了,后面對(duì)方又要求開票了,怎么做賬啊?報(bào)稅的時(shí)候該怎么處理呢?
你好老師,我公司收到3百多萬(wàn)的工程款,老板說(shuō)對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票,但我覺(jué)得金額太大對(duì)方不可能不要發(fā)票的,如果我按無(wú)票收入做賬了對(duì)方后面又要感覺(jué)太麻煩了,如果我先按預(yù)收工程款做賬了,應(yīng)該怎么處理,發(fā)生的工程成本怎么處理,求教老師指導(dǎo)一下,謝謝!
老師您好,我想問(wèn)您一下,二月份我們有無(wú)票收入,報(bào)稅也報(bào)了無(wú)票收入,三月份的時(shí)候?qū)Ψ接忠l(fā)票了,我們也給開了,我想知道這種怎么處理?用做賬嗎?如果做賬分錄怎么寫?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下經(jīng)營(yíng)酒類的小規(guī)模納稅人,本月有銷售,但是沒(méi)有開發(fā)票,我做賬的時(shí)候需要確認(rèn)收入嗎?如果本月確認(rèn)收入,后期如果給對(duì)方開發(fā)票,我怎么處理呢
您好,老師,我想請(qǐng)教一下無(wú)票收入的問(wèn)題,對(duì)方暫時(shí)確定不要發(fā)票,我們?nèi)胭~做了無(wú)票收入,后期如果對(duì)方突然要求開票的話,應(yīng)該怎么處理呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒(méi)交,11月在沒(méi)申報(bào)前已扣了10月稅款,但在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒(méi)數(shù)據(jù),提示校驗(yàn)。這個(gè)已扣稅款這次申報(bào)時(shí)要不要手動(dòng)輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是所有稅費(fèi)都算嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,我的意思是說(shuō),因?yàn)槊刻斐黾{卡都要往外報(bào)銷,支付出去錢,我要按每天的訂在一起,不然時(shí)間久了,太亂了,我的意思,我是拿個(gè)夾子夾在一起,還是訂起來(lái),外賬讓我當(dāng)天的都釘在一起,我的意思是說(shuō),定在一起了,她做外賬,都是釘子,怎么附件到記賬憑證里面去,這些我不懂,我剛來(lái)公司沒(méi)多久?才開始做?
老師,請(qǐng)問(wèn)下學(xué)堂里有CNC加工企業(yè)全套做賬的流程嗎
你好,老師十月份社保費(fèi)不是上調(diào)了嗎?然后我想查詢之前幾個(gè)月的具體社保人員的名單,在哪里可以看到?
算出來(lái)是-23,為什么答案是23,這樣會(huì)誤導(dǎo)吧
月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅怎么寫分錄一般納稅人和小規(guī)模納稅人
別的企業(yè)給我公司借款,后面可能跟貨款抵,入其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款
你好老師,小規(guī)模法人變更,然后升級(jí)一般納稅人稅號(hào)會(huì)變嗎


好的,謝謝老師
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