差額開票部分開5%專票,剩余部分開普票,可以
老師,請問勞務(wù)派遣差額征收,服務(wù)費給我們開5%的專票,那差額部分即我們代為支付的工資社保部分,是給我們開0稅率的普票嗎
勞務(wù)派遣企業(yè),其中備注差額征稅的部分開普票,其余的是都開專票嗎
勞務(wù)派遣按差額計稅,具體怎么開票?比如收到派遣服務(wù)單位100萬元,本公司支付工資80萬元,那么差額是20萬元,差部分按20萬÷(1+5%)×5%交納增值稅,這20萬是開專票嗎?剩下的80萬是開普通發(fā)票還是開收據(jù)?
老師,勞務(wù)派遣公司開發(fā)票,全額全部開一張發(fā)票上面,不體現(xiàn)差額,是開6%的專票嗎? 開差額發(fā)票1.開在一起的差額發(fā)票,5%征收率de專票;2.分開開,勞務(wù)派遣費開5%專票,代繳的社保公積金開5%普票?
老師,勞務(wù)派遣公司開發(fā)票,全額全部開一張發(fā)票上面,不體現(xiàn)差額,是開6%的專票嗎? 開差額發(fā)票1.開在一起的差額發(fā)票,5%征收率de專票;2.分開開,勞務(wù)派遣費開5%專票,代繳的社保公積金開5%普票?
報銷加油票,工人開車付的錢,我給報銷的款,現(xiàn)在公司給支付款是給我報銷嗎
你好,請問本公司財務(wù)系統(tǒng)做的憑證庫存商品跟實際的對不上,差異100多萬,這兩年都這樣,根本調(diào)不清楚怎么處理呢老師?
老師,您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,本月賬務(wù)預(yù)估產(chǎn)生利潤,計提企業(yè)所得稅,還需要考慮遞延所得稅嗎?一般什么情況下需要考慮,公司遵循企業(yè)會計準則。
員工在公司全額買社保,公司沒幫她買,然后工資表也提現(xiàn)了扣除全額社保。這樣怎么做賬,改哪里好
請問,有資質(zhì)的勞務(wù)公司被轉(zhuǎn)為一般納稅人后,可以開3%的發(fā)票嗎?
老師,我現(xiàn)在代賬接受過來做的很亂,資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收應(yīng)付的金額對不上,我是按稅局的財報來填吧 直接把稅務(wù)局里的報表數(shù)據(jù)輸入重新建立的賬套中,明細賬、總賬、科目余額表這些數(shù)據(jù)我還需要輸入嗎 還是我重新建立就行
以前年度在建工程這個科目的金額少計了,應(yīng)該怎么調(diào)整,可以跨年直接現(xiàn)在借在建工程貸應(yīng)付/銀行存款嗎
我司是建材公司,從水泥廠購買水泥,達到一定量水泥廠返回獎勵給我司,水泥廠要求開現(xiàn)代服務(wù)一經(jīng)紀代理服務(wù)發(fā)票,但是我司沒這個經(jīng)營范圍,請問我司如果開票?
個人的車,給公司用,車保險開了個人的名字,那這個怎么報銷呢
老師,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅金里的應(yīng)交增值稅有負數(shù)。現(xiàn)在要稅務(wù)注銷,要如何處理余額?
還有其他實際操作方式嗎?
還有差額開票模塊開票
這種操作方式是因為勞務(wù)派遣人員工資社保這些都在勞務(wù)派遣公司申報,客戶公司付了全額錢,缺只有差額票,所以客戶公司對于支付的工資社保部分用普票來入賬,勞務(wù)派遣公司也不用承擔(dān)稅費,是這個意思嗎?
是的,你的理解是對的。
差額部分可以按照服務(wù)綜合乘以固定百分比嗎?實操中是否有這樣操作的
不可以,是實際的差額,即服務(wù)費部分
工資部分可以是按照服務(wù)費總額乘以固定百分比嗎?
不可以的,要發(fā)給派遣員工的工資,怎么會是固定百分比
可是實際操作,他們就是用固定百分比,沒有按照員工實際工資
這是人為操作,不規(guī)范,有風(fēng)險的