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老師,我現(xiàn)在代賬接受過來做的很亂,資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收應(yīng)付的金額對不上,我是按稅局的財報來填吧 直接把稅務(wù)局里的報表數(shù)據(jù)輸入重新建立的賬套中,明細賬、總賬、科目余額表這些數(shù)據(jù)我還需要輸入嗎 還是我重新建立就行

2025-09-17 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-17 12:08

對的是的,一切都是按照對方的來 不對的,你自己再做賬務(wù)處理調(diào)整

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對的是的,一切都是按照對方的來 不對的,你自己再做賬務(wù)處理調(diào)整
2025-09-17
你好,同學(xué) 建賬按照上年的期末數(shù)據(jù)是今年的期初 不要跟審報表核對,審報表可能有調(diào)整之類的
2024-05-21
如果你覺得他他的前期的賬很混亂,你不能擅自的去調(diào)賬,你應(yīng)該先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,寫個情況說明書,等他批準完之后你再調(diào)賬,就跟你沒有任何關(guān)系了。你如果從頭開始調(diào)整的話,那你前期申報的數(shù)據(jù),財務(wù)報表、納稅申報表,你全部都要調(diào)整,全部都要更正。這個工作量挺大的,你應(yīng)該按照目前的數(shù)據(jù),對目前的數(shù)據(jù)進行調(diào)整。
2022-08-06
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2024-03-25
“應(yīng)付賬款”項目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細貸余? 預(yù)付款項 =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細賬借方余額-壞賬準備 ?是不是按這個公式出的財務(wù)報表?
2021-03-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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