 
                            你好,調(diào)整研發(fā)費(fèi)用后,利潤總額是否變了?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我之前把固定資產(chǎn)錯進(jìn)制造費(fèi)用了,我現(xiàn)在把制造費(fèi)用紅沖了,但是我之前的制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,我做了以下分錄,您看一下,2個分錄,把制造費(fèi)用又一借,一貸沖平了,我沒懂,我多進(jìn)的制造費(fèi)用,不就相當(dāng)于沒減少么
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用歸集到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候,財務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費(fèi)用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫存商品科目
老師,你好!我們公司是加工生產(chǎn)番茄醬,我們2020年生產(chǎn)了,而且也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,生產(chǎn)成本科目為0。2021年準(zhǔn)備生產(chǎn),所以發(fā)生的生產(chǎn)上的費(fèi)用都記到制造費(fèi)用,后來又轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本,但后面因?yàn)橐咔橛绊?021年全年未生產(chǎn),所以生產(chǎn)成本科目一直有余額200多萬,今年要生產(chǎn),所以2022年1到7月的生產(chǎn)費(fèi)用都入了制造費(fèi)用100多萬,現(xiàn)在8月正式生產(chǎn)了。我想問一下,2021年的生產(chǎn)成本科目余額200多萬如何處理?2022年制造費(fèi)用100多萬全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本還是按比例結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用,這個制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi),工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?,F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費(fèi)用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?,F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次?,F(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。
老師,1、公司2023年有套生產(chǎn)線,所有與之相關(guān)的費(fèi)用就記在制造費(fèi)用,轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說公司沒有生產(chǎn)資質(zhì),說這是試驗(yàn)線,屬于研發(fā)費(fèi)用,所以之前的費(fèi)用是不是應(yīng)該調(diào)到研發(fā)費(fèi)用?。?、之前結(jié)轉(zhuǎn)了的分錄是圖中這樣記得,還有200萬沒有結(jié)轉(zhuǎn),掛在生產(chǎn)成本里面,這種情況下,如果現(xiàn)在做調(diào)整分錄需要分著調(diào)嗎?一個是結(jié)轉(zhuǎn)了的要調(diào),一個是沒結(jié)轉(zhuǎn)的要調(diào)對嗎
 
                受益人備案,截止到什么時間
開票13%,接入上級公安管理信息系統(tǒng),項目大類選什么,開票怎么確定對應(yīng)的
老師您好,我公司這月出售給法人一套住宅,開具9%普票,當(dāng)初購入時是開具免稅普票,購入與售出價格一樣,是不是沒有增值稅啊,那下月申報時申報表上怎么體現(xiàn)啊,9%的銷項如何做賬,謝謝
我們進(jìn)來的沙子水泥發(fā)票是3%得稅點(diǎn),我們是小微企業(yè),甲方讓我們把沙子水泥給他們開過去,我們是工程公司能開沙子水泥給甲方嗎?這種情況開有沒有稅務(wù)風(fēng)險
給員工補(bǔ)了去年工資10萬,會計計入以前年度損益調(diào)整了,這個和管理費(fèi)用工資一樣影響未分配利潤對嗎?哪跟自己技術(shù)管理費(fèi)用的區(qū)別是什么
老師,鄉(xiāng)政府給的稅收返還,是入營業(yè)外收入吧?需要繳納增值稅嗎?只有打款的回單,
老師 受益人備案必須要做嗎
請問賣錢紙是什么經(jīng)營范圍
個體工商戶查賬征收,怎么開始建賬,需要什么賬本
老師 我這個月開了126萬的發(fā)票 有13%6%9%3% 要交65886.87的稅 這個怎么算要交多少的城建稅和教育附加稅和地方教育附加稅呀


不變的,利潤不變,但是成本那里我不知道怎么調(diào)整,因?yàn)橐獎佑迷牧?、制造費(fèi)用、人工
你好,利潤總額不變,調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用的,研發(fā)費(fèi)用再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,原材料,制造費(fèi)用,人工就以調(diào)整后的金額結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本