你好,是的,需要一起結(jié)轉(zhuǎn),1. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅科目: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3. 最終轉(zhuǎn)入未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的所有明細(xì)科目期末都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
老師,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款”、“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收”這三個(gè)科目期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,然后再到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目中嗎
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)月末咋結(jié)轉(zhuǎn),,是先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎,再?gòu)膽?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅嗎
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款),年末需要結(jié)轉(zhuǎn)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款);月末結(jié)轉(zhuǎn)也是這樣做分錄嗎?
金稅盤減免稅額,年底轉(zhuǎn)平,也是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_未交增值稅科目里面嗎
購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品時(shí),購(gòu)買方通過計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品是單指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的農(nóng)產(chǎn)品,還是包含批發(fā)零售環(huán)節(jié)購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品?
填寫新的企業(yè)所得稅表委托出口和自營(yíng)出口有什么區(qū)別
建筑企業(yè)。小規(guī)模納稅人。開經(jīng)營(yíng)租賃辦公設(shè)備租賃。普票1%。有什么問題嗎?
老師,如果前9個(gè)月月收入是5000元,然后頭年年收入小于6萬,專項(xiàng)附加扣除5000元,專項(xiàng)扣除780元。5000×9-60000-(5000+800)*9=-67200。是不是可以理解為10月,只要我的收入不超過67200+5000+800=73000就可以不用繳納個(gè)稅?
老師,員工8月份已離職,但是8月個(gè)稅給員工申報(bào)個(gè)稅了,還能取消嗎?
我們?cè)谧鲐?cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析,預(yù)測(cè)第二年?duì)I業(yè)收入減少,最后算出來融資總需求為負(fù),這樣是可以的嗎?
老師,我們找人代加工商混,材料自己購(gòu)買,支付一定的加工費(fèi),種類多是每一種都進(jìn)行成本核算,可以把所有的原材料加在一起,來計(jì)算所用的全部量嗎?
老師。我們是改裝車的,開票出去小規(guī)模。然后進(jìn)項(xiàng)沒有咋辦呢?
老師好,一般納稅人開票金額一樣,差額普票和差額專票稅額一樣,稅款一樣嗎?
我是一個(gè)個(gè)體戶 ,8月份之前是個(gè)人買的一個(gè)挖土機(jī)幫人干活,現(xiàn)在工程老板需要開票沒有辦法 9月份成立一個(gè)個(gè)體戶 ,請(qǐng)問下我這個(gè)挖土機(jī)可以把固定資產(chǎn)投進(jìn)去如何做賬,需要合同嗎