同學(xué)你好,是的,要更正前任會(huì)計(jì)12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表。
財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金期末余額是納稅調(diào)整后的還是以前報(bào)四季度的12月底的期末余額
老師,沒有余額表,那11月份的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額寫在12月份的期初,可以嗎
一筆賬,之前會(huì)計(jì)沒有交接,財(cái)務(wù)報(bào)表沒有年報(bào),而且去年12的納稅申報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里,還報(bào)錯(cuò)了,期末數(shù)字都是0,我該如何處理,如何建期初數(shù)字,聯(lián)系之前會(huì)計(jì),他也不理我
會(huì)計(jì)交接,固定資產(chǎn)沒有明細(xì)表,資產(chǎn)負(fù)債表沒有年報(bào),12月報(bào)所得稅的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額沒有填,只有9月底的,我能根據(jù)9月底固定資產(chǎn)賬面余額建賬嗎?沒有賬本明細(xì)交接
會(huì)計(jì)交接,財(cái)務(wù)沒有年報(bào),之前12月報(bào)所得稅的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額沒有填,我現(xiàn)在報(bào)年報(bào),那要更正前任會(huì)計(jì)12月的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?之前他報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表,期末余額都是0
老師,利潤(rùn)分配幾年內(nèi)可以不分配啊
上個(gè)月把手續(xù)費(fèi)放在了財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出,這個(gè)月我想更正下放在手續(xù)費(fèi),怎么改一下好
老師請(qǐng)教下,個(gè)體戶新辦理稅務(wù)開業(yè),是不是得先辦理發(fā)票用票需求申請(qǐng),然后才可以,做核定申請(qǐng)呢
國(guó)際貨代這樣港雜費(fèi),加一點(diǎn)利潤(rùn)收取的。怎么開票給客戶,付款的時(shí)候付款方又怎么開票過來。這些代收代付,還帶點(diǎn)差價(jià)的,這個(gè)差價(jià)是做收入嗎?怎么開票
老師,請(qǐng)問怎么在手機(jī)上個(gè)人所得稅app上操作2024年個(gè)人所得稅匯算
老師:請(qǐng)問:企業(yè)給員工發(fā)放的差旅補(bǔ)助、誤餐費(fèi)、工資里發(fā)放的交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼,有免征個(gè)稅的文件 ,文號(hào)是哪個(gè)呢?
老師請(qǐng)問文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)一般納稅人跟小規(guī)模納稅人分別按多少來繳納,謝謝!
您好,銷售員出差的餐費(fèi)要計(jì)入銷售費(fèi)用_福利費(fèi)嗎?
老師,一般納稅人制造業(yè),粉砂的。開幾個(gè)點(diǎn)的專票。該如何避稅
收到電子銀行承兌匯票再背書轉(zhuǎn)讓出去走哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?