可以的,可以這么做的。
請問老師,去年10月接賬,前會(huì)計(jì)沒有明細(xì)也沒有賬簿只給了資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)負(fù)債表上長期待攤費(fèi)用有金額,但不知道是什么,看去年匯算清繳固定資產(chǎn)一欄又沒填,現(xiàn)在該怎么辦
請問19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元,計(jì)提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是4535元?,F(xiàn)在我申報(bào)匯算清繳掃描出現(xiàn)這個(gè)提示。我要如何修改處理? ◆ 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【20800】元; 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為:【4535】元; 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實(shí)。
12月資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)賬面余額和累積折舊是和23年年末一樣的,沒有變化呢?11月份已經(jīng)清理沒有資余額了,我核對都是對的,怎么處理呢
會(huì)計(jì)交接,固定資產(chǎn)沒有明細(xì)表,資產(chǎn)負(fù)債表沒有年報(bào),12月報(bào)所得稅的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額沒有填,只有9月底的,我能根據(jù)9月底固定資產(chǎn)賬面余額建賬嗎?沒有賬本明細(xì)交接
會(huì)計(jì)交接,財(cái)務(wù)沒有年報(bào),之前12月報(bào)所得稅的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額沒有填,我現(xiàn)在報(bào)年報(bào),那要更正前任會(huì)計(jì)12月的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?之前他報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表,期末余額都是0
19-23年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,每一期都填寫了經(jīng)營者高校畢業(yè)人數(shù)1人,以為指的是高校學(xué)歷,沒有跳出異常,25年以后還會(huì)跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修正了嗎
老師之前會(huì)計(jì)這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我是按他的方式同樣結(jié)轉(zhuǎn),還是做轉(zhuǎn)出未交增值稅是兩種都可以嗎
老師,單位借款,可以開利息發(fā)票?
億企贏需要收費(fèi),這是什么機(jī)構(gòu)
醫(yī)美公司的稅務(wù)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)課程在哪
老師!更正財(cái)務(wù)報(bào)表里面的所得稅費(fèi)用,報(bào)表哪項(xiàng)數(shù)據(jù)隨著調(diào)整
新成立的公司,還沒有營業(yè)執(zhí)照,前期投入的錢,怎么做賬
老師,新能源汽車優(yōu)惠政策
老師這個(gè)分錄發(fā)票收到了,我把記賬憑證打印出來下面應(yīng)該附哪些,要找上月付款憑證嗎
老師 申報(bào)工商年報(bào)時(shí)納稅總額包含車輛購置稅和契稅嗎