同學你好! 起初建賬時,不用年報的,要用 12月末的科目余額表期末 的數(shù)據(jù) 來初始化。
老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)ぃF(xiàn)在是小規(guī)模準備升為一般納稅人的,2016年注冊的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財報表,資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會計胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
以前年度有期初余額,且凈利潤為負數(shù)。然后2020年新的會計接手的時候,沒有錄入期初數(shù)據(jù)。2020年12月凈利潤為正數(shù),申報企業(yè)所得稅是,填寫利潤總額的數(shù)據(jù)之后直接跳到彌補以前年度虧損那一行了,現(xiàn)在導致申報表和財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致,請問如何調(diào)賬呢呢
公司之前在代理記賬那里,企業(yè)所得稅報的沒有問題。財務(wù)報表都是0申報,19年開始財務(wù)報表申報了,但是初始數(shù)據(jù)不對,2021年第四季度公司經(jīng)營盈利,把近五年所得稅虧損10萬彌補了。但是資產(chǎn)負債表未分配利潤只有-7.9萬。財務(wù)年報該如何報送,是否可以直接調(diào)整未分配利潤?如何處理才沒有稅務(wù)風險?
一筆賬,之前會計沒有交接,財務(wù)報表沒有年報,而且去年12的納稅申報表資產(chǎn)負債表里,還報錯了,期末數(shù)字都是0,我該如何處理,如何建期初數(shù)字,聯(lián)系之前會計,他也不理我
去年接手前任會計的,稅務(wù)系統(tǒng)里的財務(wù)報表數(shù)字,原材料借方余額還有200多萬,但是實際是沒有的,沒有賬冊交接,我該如何處理,一直掛在賬上嗎
怎么做合并資產(chǎn)負債表
請問,原材料庫存比實際偏大,應(yīng)付帳款貸方不少遺留未付,實際無須付的款項,兩者可以對沖嗎
工商年報數(shù)據(jù)比對一般只比對前一年數(shù)據(jù)對嗎?比如說25年6月份填填報24年數(shù)據(jù),那么只會比對這一年的數(shù)據(jù)是否有問題,一般不會比對往期申報數(shù)據(jù)是否有誤對嗎?
老師個人獨資企業(yè)不能升級公司政策依據(jù)是哪個
我是銷售方,進貨方轉(zhuǎn)入56萬,發(fā)貨了30萬,還差20萬沒有發(fā)貨,怎么入賬
19-22年度工商年報中有用工信息部分數(shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個問題謝謝了
老師 我們是小規(guī)模的物業(yè)公司 營業(yè)執(zhí)照上沒有清雪這一項 但是接了一個清雪的活 對方給錢是。 我給開了一張發(fā)票 生活服務(wù)—清雪費 分錄寫 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎?
19-23年度工商年報中有用工信息部分數(shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
也沒有科目余額表,之前會計還是手工做賬
那么,賬本在哪里 你現(xiàn)在開始啟用軟件對吧, 用賬本上的每個會計科目余額去初始化
他這個財務(wù)報表,資產(chǎn)負債表的數(shù)字期末數(shù)字為0,我讓老板將應(yīng)付應(yīng)收提供了給我,我建立期初數(shù)字,可以嗎
主要是 考慮 你的期初數(shù)據(jù) 能否 平衡。 信息太少了。