你好,這個不可以的。是需要調(diào)的。
發(fā)現(xiàn)20年多計提了一筆費用,匯算清繳的時候直接調(diào)增就可以嗎?賬面就調(diào)整未分配利潤?
老師您好,匯算清繳補稅補了七百多,需要調(diào)整資產(chǎn)負債表期初未分配利潤項目嗎?如果不調(diào)整期末未分配利潤剛好差了這七百多塊錢
單位今年用利潤分配-未分配利潤科目補提了去年沒有計提的工資,獎金,社保以及沖減了多計提的稅金及附加,現(xiàn)在所得稅匯算清繳應(yīng)該在哪個附表中調(diào)整這項目?小企業(yè)會計準則
老師,匯算補繳了所得稅,小企業(yè)會計準則,可不可以不通過以前年度損益調(diào)整科目,直接通過未分配利潤做賬
老師,補計提獎金用未分配利潤科目調(diào)整,匯算清繳時可以不調(diào)減嗎,不然退稅太多了
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
補計提獎金7萬多那可以入賬在今年費用里面嗎
你好,嗯,這個要看他的所屬的是哪一年。
就是25年1月計提發(fā)放24年的獎金,退稅會不會有風險啊老師,不想退稅
你好退稅確實是會有風險的。
那我怎么辦啊老師,補計提獎金這塊怎么賬務(wù)處理?本身不調(diào)減還要退稅2000多呢,可以在扣除調(diào)整項目30欄其他那里填寫一個調(diào)增一個的數(shù)嗎
你好,你不想退稅的話可以這樣子填。
就是把補計提獎金的這個金額也要加上吧老師,還是說可以入賬在今年費用里面好些
你可以當做今年的做
其實當做今年會更好一點。
就是這個情況就放今年費用里面吧,金額有點大是吧老師,其他那里填寫了也是風險
你好是的,其實我覺得你就放在今年更好。