你好,你的做法是對(duì)的,全額計(jì)提,免交的部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入核算
老師,2019年有應(yīng)交稅費(fèi)期末余額13000多,應(yīng)該轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)助的,以前的會(huì)計(jì)沒有轉(zhuǎn),我十二月可以直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候處理啊
老師,有利潤(rùn)是不是要按企業(yè)所得稅25%在賬上計(jì)提分錄,等申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)滿足小微企業(yè)按300萬(wàn)以下減按5%繳納后,再再賬上將多集體的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助?
老師去年計(jì)入12月營(yíng)業(yè)外收入的金額今年跨年確定這筆金額不是營(yíng)業(yè)外收入如何調(diào)賬原分錄是借遞延收益100萬(wàn)貸營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助100萬(wàn)。要把遞延收益的100萬(wàn)調(diào)整到實(shí)收資本里,那營(yíng)業(yè)外收入怎么調(diào)整呢
老師好,我們是小微企業(yè),六稅兩費(fèi)我以前是直接原金額計(jì)提,然后減半的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助。老師正確的做法是不是直接計(jì)提減免的那部分金額,不走營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助?老師具體正確的那么賬務(wù)處理呢?
同一個(gè)單位,能從出納轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)么?
老師,交通補(bǔ)貼費(fèi)可以作為工資的個(gè)稅稅前扣除嗎?
老師你好,資產(chǎn)處置損益在利潤(rùn)表里哪塊填寫
這幾個(gè)題分別選啥啊啊啊啊
檸檬云會(huì)計(jì)軟件是不是免費(fèi)的?會(huì)計(jì)軟件哪個(gè)好一些?應(yīng)聘到一個(gè)剛成立的新的單位,現(xiàn)在沒有財(cái)務(wù)軟件
本題的答案中,等式為什么是≥0,而不是大于等于1000
合同違約金能可以做企業(yè)所得稅中扣除嗎
期初在產(chǎn)品成本150萬(wàn),本期生產(chǎn)成本600萬(wàn),產(chǎn)成品成本500萬(wàn),問期末在產(chǎn)品成本是多少
老師您好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是入其他業(yè)務(wù)收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
借用,歸還股東借款在現(xiàn)金流量表中如何列報(bào)?是放經(jīng)營(yíng)活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?