你好,是成本費(fèi)用不合格嗎?
去年有張成本票,稅務(wù)局這個(gè)月讓我們踢出來,調(diào)整去年的年報(bào),要求補(bǔ)交企業(yè)所得稅,賬務(wù)怎么處理?馬上就是第三季度所得稅申報(bào)了,企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填?
老師,我們這邊是這個(gè)問題,兩年前會計(jì)暫估了一筆成本,現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓補(bǔ)交這筆暫估的所得稅,把暫估調(diào)整成收入,已經(jīng)交了所得稅,會計(jì)分錄該怎么處理。
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報(bào)匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù),成本減少20w,利潤增加了20w,會計(jì)分錄怎么做。(就是稅務(wù)局說那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本) 2、,補(bǔ)稅了100元(假設(shè)),交了2022企業(yè)所得稅100元。會計(jì)分錄是什么。
老師你好,我們是個(gè)體戶,2022 年開票是 436 萬多,今天稅務(wù)局查賬說我們成本票不夠,讓我們在補(bǔ) 22000的稅,我問稅務(wù)局交按幾個(gè)點(diǎn),他回復(fù)我說個(gè)稅減半,我不知道我應(yīng)該調(diào)增多少錢的利潤?
老師好,我想問下,12月接到稅務(wù)通知,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我也補(bǔ)了。請問賬務(wù)處理應(yīng)該怎么弄?調(diào)的時(shí)候,只是調(diào)低了成本,多交了企稅。做賬的時(shí)候,購買的庫存商品每個(gè)月都是全部結(jié)轉(zhuǎn)成本的。應(yīng)付賬款是不是也要調(diào)少?
老師,怎么判斷出來的顯著不同,是什么和什么做的比較
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
成本核算委外加工成本,委外加工費(fèi)單價(jià)是取不含稅單價(jià)核算吧?
老師,電腦里的計(jì)算器,哪個(gè)是根號?考試不讓帶計(jì)算器,電腦里的計(jì)算器找不到根號,不知道如何使用
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個(gè)問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
嗯呢是的
我現(xiàn)在就差怎么做賬務(wù)處理了老師,補(bǔ)交企業(yè)所得稅加滯納金合計(jì)3千多塊錢
都是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎?如果有虛增的,借應(yīng)付賬款,貸,以前年度損益調(diào)整。 借,以前年度損益調(diào)整。貸,利潤分配,未分配利潤。
現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都變了,老師我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
算是實(shí)數(shù)
你好,你是反結(jié)賬修改的嗎?
具體的幾月份的報(bào)表變了。
我是直接改的稅務(wù)系統(tǒng)里23年年末財(cái)務(wù)報(bào)表,我沒有反結(jié)賬,做賬系統(tǒng)不想動了,我直接做到今年現(xiàn)在賬務(wù)處理得了,摘要寫清楚點(diǎn)調(diào)23年的
那不行,你賬上和你申報(bào)的數(shù)據(jù)得是一樣。你現(xiàn)在賬上和申報(bào)的不一樣了。
我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢老師,把調(diào)完的利潤還能增加提現(xiàn)出來,然后實(shí)際報(bào)表利潤增加了
一樣了,到時(shí)候把稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表打印出來附到現(xiàn)在記賬憑證上就行了
你好,兩種做法,一種是反結(jié)賬,還有一種是做到今年用利潤分配未分配利潤,其他的沒有。
做到今年分錄都怎么做呀老師
比如說我利潤增加10000元,然后稅我補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金600元所有賬務(wù)處理怎么做賬呀老師
借,應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整1萬, 借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出滯納金。 貸,銀行存款600 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤 最后分錄的金額是1萬-交納的企業(yè)所得稅
實(shí)際繳納600元老師
為啥走應(yīng)付賬款里呀
老師,你的分錄太大概了,我不明白,我想問的是我調(diào)增利潤一萬,然后實(shí)際交企業(yè)所得稅600,然后這中間增加的一萬萬不影響的利潤表嘛,我意思我怎么做分錄能把那個(gè)利潤表給他給體現(xiàn)出來做平了,然后還,順便把補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅和滯納金也交了,就全套的分錄應(yīng)該怎么做?
繳納所得稅和滯納金合計(jì)起來600,不是嗎?那你得分出所得稅是多少,滯納金是多少,分別寫 紅沖成本你錢沒有退回來,得有一個(gè)往來科目不是嗎?你也可以掛著預(yù)付賬款,后期的時(shí)候再處理了它就行,再做相反的反正你這個(gè)也是沒法抵扣的。相反的就是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在你不能掛,因?yàn)槟銛?shù)務(wù)局要求你們調(diào)整。你說具體的金額,我給你寫具體的金額還我寫的是大概的,這個(gè)不是大概的,這個(gè)就是具體的。
我的意思是先不考慮稅那方面稅,我知道應(yīng)該怎么做,我意思做分路不得做一下,就是我現(xiàn)在利潤表上利潤不是已經(jīng)給他調(diào)一萬了嗎,然后應(yīng)該怎么做賬,其他的先不不提
還是利潤表上調(diào)增的一萬元,不用做賬啊,直接做實(shí)際繳納補(bǔ)的企業(yè)所得稅,比如說500,然后滯納金100就交這些就可以了,做這些分錄就行,不用考慮利潤表上增加那個(gè)一萬元嗎?老師
借應(yīng)付帳款貸主營業(yè)務(wù)成本 做這個(gè)
借以前年度損益調(diào)整,500 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅500 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅500 營業(yè)外支出滯納金100 貸,銀行存款600 借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整500。
利潤表上調(diào)整了,你賬上也得調(diào)整,必須是一樣的。賬上和申報(bào)的必須是一樣。
老師一萬不用做賬嗎
老師,我稅這方面分錄我會做了,主要是我利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表和利潤應(yīng)該怎么做賬?我們不會懂,不會不明白
做了 借應(yīng)付帳款貸主營業(yè)務(wù)成本 做這個(gè)已讀 2025-03-03 12:11 這個(gè)就是 利潤表里面的,你的營業(yè)成本減少,利潤增加了不是嗎?然后,你需要對應(yīng)的當(dāng)月做上這一個(gè)賬務(wù)處理。這樣的話,你賬上的和申報(bào)的數(shù)據(jù)就是一樣的。你做出來這個(gè)看一下
這個(gè)是反結(jié)賬修改的, 然后你在今年的時(shí)候再借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款金額是1萬, 匯算清繳,什么也不需要做。