你好,之前你們交過稅款嗎?2022年?

我是我們公司的出納,對(duì)這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個(gè)小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬,他讓我算一下對(duì)方提供多少發(fā)票,稅收幾個(gè)點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對(duì)方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅應(yīng)該交多少,我不會(huì)算,對(duì)方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
老師,您好,農(nóng)資采銷企業(yè),2020年虧損,稅務(wù)分局說我們系統(tǒng)比對(duì)有風(fēng)險(xiǎn),讓我們把2020年成本調(diào)低,虧損少一點(diǎn),他們能完成任務(wù),也不用稽查部門來我們這兒檢查了,但是我們成本都是有采購合同的,稅務(wù)說讓我們這邊2020年成本調(diào)低,2022年成本再調(diào)回,請問這個(gè)賬務(wù)如何處理?2022年有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們個(gè)體戶全年沒有成本費(fèi)用,但是稅局說查賬征收,今年僅第三季度開了40萬的普票,增值稅可免,但是經(jīng)營所得個(gè)人所得稅不知道要交多少
老師你好,麻煩問一個(gè)問題,稅局現(xiàn)在查出我們有一張成本發(fā)票有問題,是2021年的,金額20萬,我現(xiàn)在需要補(bǔ)交所得稅,那我都要調(diào)什么呢?我們是小型微利一般納稅人,2021年盈利32萬,利潤表我知道把成本調(diào)減,其它還怎么做,麻煩老師給我說一下具體的賬務(wù)處理
老師你好,我們是個(gè)體戶,2022 年開票是 436 萬多,今天稅務(wù)局查賬說我們成本票不夠,讓我們在補(bǔ) 22000的稅,我問稅務(wù)局交按幾個(gè)點(diǎn),他回復(fù)我說個(gè)稅減半,我不知道我應(yīng)該調(diào)增多少錢的利潤?
您好,老師,想問下這道綜合題的答案為什么不是=(1188-800)*12-800-1080-(500-300)*30*10%-3000?
高新技術(shù)收入需要給轉(zhuǎn)銷售成本嗎
新注冊的公司,公戶從抖音自己刷單提現(xiàn)進(jìn)賬1萬塊,公司現(xiàn)在也沒給員工買社保,工資微信轉(zhuǎn)的,采購也不見有發(fā)票回來,10月份就要報(bào)稅了,我應(yīng)該怎么做才能沖掉這筆錢?
老師好,假如個(gè)人賬號(hào)收到公司法人賬號(hào)打的錢有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公允價(jià)值變動(dòng)損益小尾巴需要結(jié)轉(zhuǎn)的是哪個(gè)項(xiàng)目,需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師你好!年度增值稅申報(bào)表,一般看幾欄次是全年交增值稅,老師指導(dǎo)一下,怎樣能讀懂增值稅申報(bào)表,了解交了全年多少增值稅,主要看幾欄次
請問 江蘇南京 個(gè)體戶 定期定額 增額到每個(gè)月可以開9.9萬一張發(fā)票。是按季度還是按月交稅,如果一個(gè)月開18.8萬,下個(gè)月再開一張9.9萬可以嗎?還是必須每個(gè)月開9.9萬?
老師,4月31日買的房產(chǎn)支付了款項(xiàng),一直到現(xiàn)在沒開具發(fā)票,5月和6月在進(jìn)行裝修,那支付的房款應(yīng)如何入賬,折舊從什么時(shí)候計(jì)提,7月稅局讓補(bǔ)了房產(chǎn)稅,謝謝老師
我們員工如果4月入職,信息采集表里入職時(shí)間是4月,5月報(bào)個(gè)稅時(shí)報(bào)的是發(fā)放工資3月份工資的收入,那4月入職的人5月要零申報(bào)嗎,還是不用報(bào)
老師好,我新上個(gè)月注冊了一個(gè)運(yùn)輸公司,這個(gè)月開票為什么是3%的稅率?


交了,我記得是 按 5%減半交的,是稅務(wù)優(yōu)惠政策吧
你好,利潤在20萬左右的。
老師這是怎么算的,按多少稅點(diǎn)交的
我自己估算的,看稅率表 先是按照40 40乘以30%-40500)*50%不合適 然后30 也不行
然后我又找了20。只能自己這么算,
您這個(gè)是按個(gè)人所得稅算的嗎?還是按生產(chǎn)經(jīng)營所得?
生產(chǎn)經(jīng)營所得稅算的。
生產(chǎn)經(jīng)營所得也有稅率表嗎?我還一直以為不管利潤多少都是 5%減半繳納呢?
有 可以參考這個(gè)的
好的,謝謝老師,我明白了
不用客氣,工作愉快。
老師我去年的利潤是 31540 元,按這個(gè)交的稅,然后補(bǔ) 22000 的稅,是大概 調(diào)增 20 萬左右的利潤嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
我咋不會(huì)算了呢,那就是按20萬算+之前的是 36090=236090×20%-10500-之前交的 1054=35664 元 這么算對(duì)嗎
你好還有減半的政策呢? 利潤*20%-10500)*50%-之前預(yù)繳=22000?之前預(yù)繳 求利潤
好的,那比如我調(diào)增增 23萬利潤+之前 36090=266090×20%-10500=42718×0.5-之前交的 1054=20305 元,是這樣算嗎?
不是 我給你發(fā)了你看下可以嗎
我看了,我覺得我看懂了,那這次要交的稅,是調(diào)增的利潤直接算,不再加之前的利潤了是嗎?
稅務(wù)局當(dāng)時(shí)怎么跟你說的這個(gè)22000包不包含之前預(yù)繳的,我上面算的是不包含。