您好,分錄就這樣,申報時把管理費用一部分申報在主營業(yè)務(wù)成本就行

記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
老師2021年暫估得成本費用當(dāng)時記得是借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄 借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報過稅了也不能反結(jié)賬了
老師,我去年暫估成本10萬,取得的發(fā)票12萬,暫估費用5萬,取得發(fā)票2萬,后面取得的發(fā)票我沖紅原來暫估的分錄,重新入賬,那這個1萬的差額是我要調(diào)整的對吧,當(dāng)時暫估的分錄是 借 管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估
去年開了800多萬發(fā)票,主營業(yè)務(wù)成本暫估了300萬,剩余的交了所得稅?,F(xiàn)在做匯算清繳,暫估收到的發(fā)票都是費用類發(fā)票,需要計入管理費,無法計入主營業(yè)務(wù)成本,該怎么調(diào)整?
12月暫估的費用,次年1月收到發(fā)票,跨年了,暫估怎么沖呢?暫估分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款,實際收到發(fā)票金額不一致,怎么處理?
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財務(wù)負(fù)責(zé)人是同一個人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
老師 你好,請問為什么這道題算個人所得稅時要減2個一千五,
累計折舊登賬簿,登哪個
累計折舊賬簿登 哪個賬簿
個人開店,一個月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報呢
個體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請問剛剛開了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時里面找到了
問:從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬,公司去年也沒有分紅稅 因為聽老師說每年最好不要掛很多借款往來,容易備查,這個能用什么辦法處理解決。
季度要上傳財報的時候,比較頭痛
您好,財報也改呀,配套改,毛利率不能異常