您好,是的,就是填這里的
老師,個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)確認(rèn)了收入,納稅申報(bào)的時(shí)候填報(bào)表是填在未開票收入里嗎
個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi) 做營(yíng)業(yè)外收入 做銷售金額稅額時(shí) 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個(gè)數(shù)么 如果不開票在未開票發(fā)票 6%欄次去報(bào) 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開具發(fā)票列,分別據(jù)實(shí)填寫銷售額及銷項(xiàng)稅額 )
請(qǐng)問一下老師,一般納稅人今天做增值稅申報(bào)時(shí)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還填在附列資料一第五行第五列時(shí),不含稅銷售額自動(dòng)帶到附表三第3行第1列,導(dǎo)致附表一的銷售稅額無法填寫,申報(bào)時(shí)說銷售額與銷售稅額不匹配導(dǎo)致無法申報(bào)
個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還,增值稅申報(bào)時(shí)除了附表一填寫不開票收入,為什么還要填附表三第一列第三行??
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)在附列表一中填在未開具發(fā)票欄,那附列表三是不是填本期銷售收入加上個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的金額合計(jì),還是不加個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的金額
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
返還金額除1.06填是吧
是的, 是的,就是這樣的