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請問一下老師,一般納稅人今天做增值稅申報時個稅手續(xù)費返還填在附列資料一第五行第五列時,不含稅銷售額自動帶到附表三第3行第1列,導(dǎo)致附表一的銷售稅額無法填寫,申報時說銷售額與銷售稅額不匹配導(dǎo)致無法申報

2023-05-09 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-09 17:19

不含稅銷售額填在未開具發(fā)票銷售欄,對應(yīng)6%的稅率

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不含稅銷售額填在未開具發(fā)票銷售欄,對應(yīng)6%的稅率
2023-05-09
你好這個意思是附列資料第8欄=主表第一欄,你要是有專票填寫2欄,普通發(fā)票三欄 這個意思
2021-07-05
你好,改成一致的,就可以申報了。
2021-01-17
是的,親,按不開票收入的含稅金額除以1.06*0.06,然后填表
2023-03-05
您好,2個數(shù)據(jù)是不是有1分的差異啊,把2表數(shù)據(jù)改成一樣的,如果現(xiàn)在已經(jīng)一樣了,不是咱申報的問題,刪除重新申報,多試次就能申報了(稅務(wù)大廳回復(fù)這是老問題,多試退出再試就可以了)
2023-10-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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