你好,現(xiàn)在去盤點你倉庫和賬上的,盤點的時候有數(shù)量 之前的你也分不出數(shù)量是多少吧。
你好老師。我們是生產(chǎn)行工業(yè)企業(yè)。聽學堂老師說外賬的成本是倒推出來的,學堂老師又說成本當中直接人工和制造費用是一定的,只有直接材料可以倒推。我想問我們單位領料單是車間簽字領用的,數(shù)量可以統(tǒng)計出來的,平均單價在財務軟件中也可以查找出來。那么想要把原材料的領用金額做大一些,該怎么弄呢?(請做過成本的會計解答,純理論老師不要接手。謝謝)
老師好,請教一下,我們企業(yè)有兩種原材料在記賬的時候記串了,后來材料單價發(fā)生變化,現(xiàn)在這兩種材料已經(jīng)全部領用,但是賬面上兩種材料金額之和是一個負數(shù),該怎么處理呢?(所有業(yè)務都發(fā)生在本年度)
1.存貨按計劃成本核算 ×年6月初“原材料”賬戶余額100 000元,數(shù)量5 000公斤,計劃單價20.00元,“材料成本差異”賬戶貸方余額5 000元,“材料采購”賬戶借方余額36 000元,數(shù)量為2 000公斤,單價18.00元,本月發(fā)生下列業(yè)務,請進行賬務處理。 (1)上月所購甲材料2 000公斤,單價18.00元,金額36 000元已到達企業(yè),經(jīng)驗收入庫1900公斤.損失100公斤,經(jīng)查明系鐵路部門造成,已索賠。 (2)15日,購甲材料3 000公斤,單價21.00元,增值稅率13%,運雜費500元,款已付,材料已驗收入庫。 (3)本月根據(jù)材料發(fā)生匯總表,材料發(fā)出6 000公斤,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用4 000公斤,車間一般耗用1 000公斤,管理部門耗用1 000公斤。 要求:編制以上業(yè)務的分錄
老師,我們之前年度也采購過原材料,但是入賬的時候沒有錄入數(shù)量和單價,現(xiàn)在想開啟庫存核算,現(xiàn)在怎么操作?還需要錄入之前的么?之前的也有買進來然后就使用的情況
老師你好,我們原來記賬材料只記的金額,沒列數(shù)量單價,今年打算列出數(shù)量單價,今年的原材料賬從賬務系統(tǒng)上如何操作啊
老板喜歡公戶里的錢轉到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個老板呢,他偏偏要把那100萬轉10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時候做什么賬吖其他應收款。因為這個錢我要收回來的《請問這10萬的錢怎么收回來?》
老師,請問注會財管計算題,有些不寫過程可以嗎直接寫結果,然后題目給g =8%,1+g =1.08,我在計算時可以直接就寫1.08,不寫1+8%,這樣可以嗎?就是簡單的計算過程不體現(xiàn)會扣分嗎
處置食堂的蒸飯車電飯鍋,購買計入低值易耗品一次性攤銷,處置申報表中賬面價值怎么填?
老師,為什么簽名二維碼這里沒有顯示
老師您好,快賬里應收賬款科目出不車來,在設置科目管理里面有,就是做憑證的時候輸入 應收賬款出不來科目是怎么回事呢
未分配利潤用于擴大經(jīng)營,不應該是未分配利潤減少,資產(chǎn)增加嗎?也啥分錄是未分配利潤增加呢?
公允價值計量的投資性房地產(chǎn)轉入自用固定資產(chǎn)差額計入公允價值損益是嗎,成本轉入自用呢差額是資產(chǎn)處置損益嗎
@董老師,早上好,有問題需要請教的
電子稅務局外貿出口退稅,已經(jīng)把報關單導入,如何把導入的信息刪除,想重新導入
小規(guī)模需要每月做賬還是季度做賬
我們實際盤點了,以前也有出入庫的表格,可以列明原材料的數(shù)量、單價、金額,25年該如何重新建材料賬
那你截止之前的來做之前有數(shù)量和單價。你錄入的時候啟用三欄式數(shù)量單價錄入的時候,錄入數(shù)量和單價,最后的余額和你賬上的余額一致就行。然后剩下的,你今年再盤點盤點之后做盤盈盤虧 年初數(shù)是去年12月末的 期初,余額是上一個月月末
假設你需要從3月份開始做賬務處理,那二截止到2月份的期末余額就是你的期初。