你好,你開啟了之后,你這個總額知道數(shù)量知道嗎?然后用這個總額除以數(shù)量,就是你的單價。你看一下出來的是不是正確的是的話,你繼續(xù)做就行。
老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細(xì)錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
公司之前都沒有用系統(tǒng),現(xiàn)在要把金蝶系統(tǒng)用起來,請問物料這一塊要怎么處理 我可不可以把20年12月份的物料作為期初數(shù)錄取存貨,然后21年1月份的采購入庫單和出庫單再補充進入系統(tǒng)
您好老師,我想問問管家婆財務(wù)軟件的問題。財貿(mào)雙全版本。有進銷存和財務(wù)板塊。一直在用進銷存模塊沒有用財務(wù)模塊,現(xiàn)在需要用起來,該如何操作呢?之前錄入采購單和銷售的時候一直有自動生成記賬憑證,我現(xiàn)在要重新建立財務(wù)模塊期初數(shù)據(jù),之后的記賬憑證準(zhǔn)備手動錄入,具體該如何操作呢?
老師,小規(guī)模批發(fā)零售業(yè),買進來賣出去,去年1月成立,之前都沒有啟用成本核算,今年9月開始啟用,現(xiàn)在我已經(jīng)把去年1月到今年8月末的進銷項數(shù)據(jù)統(tǒng)計了,啟用成本核算要輸入8月末9月初的存貨余額,初始數(shù)量我知道是截止到8月末某某商品進減銷后的庫存數(shù)量,但是相對應(yīng)商品的初始余額怎么手工算呀?成本單價也不知道,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)就是填數(shù)量和余額
我之前繳費后,一直因為家里有事沒有學(xué)。也因為家里事情辭職了,現(xiàn)在又開始工作、我現(xiàn)在在一家家具廠工作,之前會計帳很亂。賬目就被她銷毀了,我現(xiàn)在只有我入職以來的半個月原材料資料,現(xiàn)在還有就是盤點數(shù)據(jù)和銀行數(shù)據(jù)。我該怎么呢,謝謝老師
私人交易需不需要交個稅?
老師,一般納稅人做的無票收入,也可以用進項專票來抵扣的吧?
如果別人給我開專票,但是支付沒有走公帳的話,沒有流水,會怎樣啊,老師
老師,月薪6000元,周末雙休,2025年8月16日入職,那8月工資應(yīng)該怎樣計算。
老師您好,安徽合肥這邊公司需要變更法人和股東需要哪些資料?
老師你好,材料成本差異,只有29123.43這筆,貸方原材料減少了3萬多,理解不了做出來的借貸還相等了。理解不了
第四問現(xiàn)金流量為什么還要考慮租金的收入
老師你好,我們公司是二房東,能給租戶開租賃發(fā)票嗎,我們公司是生產(chǎn)火鍋底料的,把一件房租賃給了別人。
會計漏報稅造成滯納金,公司財務(wù)經(jīng)理有權(quán)處罰嗎?還是公司下文處罰?
老師,我們老板接個了個工程,但是對方通過支付寶,微信(個人)轉(zhuǎn)給我們老板個人了,他們沒有通過公司,也沒有通過我們公司賬戶,這種情況是不是就屬于個人之間的交易不,這種情況允許不?
但是是數(shù)量和單價都沒有錄入,直接錄入的是總金額,然后月底就全額領(lǐng)用了,就是這么一個情況,現(xiàn)在我們要開啟庫存管理,我這邊首先應(yīng)該怎么操作,沒有思路
之前的還需不需要管?
之前也沒有入庫出庫單子
那你現(xiàn)在的庫存是0是不是?
正好 你開啟了之后,你看一下之前的有影響吧。不影響的話,你接著你現(xiàn)在的來做就行。
就是期初么 應(yīng)該不是 我需要問下庫管
你現(xiàn)在,你也可以把它全部領(lǐng)用,或者是全部出庫,然后再重新開啟你的數(shù)量單價模式,然后再重新錄入也行。
要前后總的金額是一致的就行。
那就是我按照 庫管的現(xiàn)有材料錄入期初,然后之后的在進行錄入就行么?
可以的,可以后期再調(diào)整。