個人部分計入工資總額計提,不是計入社保費
請問,社保的分錄是,計提 借 管理費用-社會保險費 (單位承擔(dān)) 貸 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位承擔(dān)) 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位承擔(dān)) 其他應(yīng)收款-社會保險費(個人承擔(dān)) 貸 銀行存款 是這樣嗎
是上年先做補(bǔ)繳社保分錄借管理費用,借應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付社會保險費,貸其它應(yīng)付款,次年扣款了借其它應(yīng)付款,貸銀行存款。然后在次年2月的工資表中補(bǔ)扣該部分補(bǔ)繳的社保,做分錄借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工工資,借應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工工資,貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付社會保險費,貸其它應(yīng)收款公積金,貸個人所得稅,貸銀行存款。這樣應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付社會保險費就平了
老師,公司給個人繳納的社保,公司全部承擔(dān), 做賬時借管理費用社保費 貸應(yīng)付職工薪酬社會保險費, 借應(yīng)付職工薪酬社會保險費 貸銀行存款, 做了這兩筆分錄還需要做其他處理嗎?
計提社保費分錄如下: - 計提企業(yè)承擔(dān)部分:借:管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等(根據(jù)員工所屬部門確定) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(企業(yè)部分) - 計提個人承擔(dān)部分(從應(yīng)付職工薪酬中扣除):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-社會保險費(個人部分) 繳納社保費分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款-社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款
老師,公司全部承擔(dān)的社保費,做賬時 借管理費用社保費 貸應(yīng)付職工薪酬社會保險費 借應(yīng)付職工薪酬社會保險費 貸銀行存款 這樣做對嗎?
老師,你有沒有專項附加扣除的明細(xì)表嘞
老師,因質(zhì)量問題,客戶對公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認(rèn)收入后需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?這個公司每個月開出去幾張普票,金額也不大,但是沒有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒有要過專票),沒有進(jìn)行抵扣過,我現(xiàn)在賣出去,開發(fā)票要按多少的稅點
老師,個體戶的經(jīng)營所得用不用計提?。咳绻嬏嵊檬裁纯颇?/p>
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險,在保險公司那上,稅務(wù)這邊我需要做什么,每個人都要報工資嗎?
現(xiàn)在生活服務(wù)類進(jìn)項還可以加計抵減嗎
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目,借方寫負(fù)數(shù)和貸方寫正數(shù)有什么區(qū)別沒有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個付款單可以作為憑證附件嗎