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計(jì)提社保費(fèi)分錄如下: - 計(jì)提企業(yè)承擔(dān)部分:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等(根據(jù)員工所屬部門確定) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) - 計(jì)提個(gè)人承擔(dān)部分(從應(yīng)付職工薪酬中扣除):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 繳納社保費(fèi)分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款

2025-03-29 20:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-29 20:04

同學(xué)你好。 少了一步。個(gè)人部分也要計(jì)入費(fèi)用科目的。 否則,應(yīng)付職工薪酬科目不平, 你可以這樣做分錄。

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齊紅老師 解答 2025-03-29 20:05

計(jì)提工資時(shí), 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付賬款 個(gè)人社保 貸 應(yīng)付職工薪酬 繳納社保時(shí) 借 其他應(yīng)付賬款 個(gè)人社保 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

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快賬用戶5026 追問 2025-03-29 20:12

老師,可以列入數(shù)字嗎?看著有點(diǎn)暈

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齊紅老師 解答 2025-03-29 20:12

好的,我給你重新寫,

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齊紅老師 解答 2025-03-29 20:15

假如 應(yīng)發(fā)工資=1000 個(gè)人社保=100 公司社保=200 全部屬于管理費(fèi)用, 現(xiàn)在都是當(dāng)月繳納社保,所以不用專門計(jì)提,在繳納時(shí)直接做分錄。 因此, 會(huì)計(jì)分錄如下 計(jì)提工資時(shí) 借 管理費(fèi)用 1000 貸 其他應(yīng)付賬款 個(gè)人社保 100 應(yīng)付職工薪酬 900

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齊紅老師 解答 2025-03-29 20:16

繳納社保時(shí) 借 管理費(fèi)用 200 其他應(yīng)付賬款 個(gè)人社保 100 貸 銀行存款 300

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齊紅老師 解答 2025-03-29 20:16

發(fā)放工資時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 900 貸 銀行存款 900

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齊紅老師 解答 2025-03-29 20:18

此時(shí) 其他應(yīng)付賬款 個(gè)人社保余額=0 應(yīng)付職工薪酬余額=0 管理費(fèi)用發(fā)生額=1000加200=1200

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快賬用戶5026 追問 2025-03-29 20:48

謝謝老師,這個(gè)管理費(fèi)用1000+200老師這個(gè)沒有太懂?

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-29 20:49

不客氣,同學(xué)。老師應(yīng)該的 應(yīng)發(fā)工資=1000 公司社保=200 合計(jì)=1200 全部計(jì)入管理費(fèi)用

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同學(xué)你好。 少了一步。個(gè)人部分也要計(jì)入費(fèi)用科目的。 否則,應(yīng)付職工薪酬科目不平, 你可以這樣做分錄。
2025-03-29
你好,同學(xué) 老師仔細(xì)看了分錄,沒問題的
2024-04-30
你好!這個(gè)分錄是對(duì)的,其實(shí)上面的幾步,你先發(fā)生哪個(gè)就做哪個(gè)分錄就好 最終是沒問題的
2022-02-21
您好 沒問題的,您寫的正確的
2022-05-10
你好? ? 不能這樣做的哦 。? 員工個(gè)人部分 是不能走應(yīng)付職工薪酬科目過渡的。 這個(gè)本身是員工承擔(dān) 。 你公司來承擔(dān) 繳納做 :借??借應(yīng)付職工薪酬社保(公司承擔(dān)部分) ,營業(yè)外支出 -員工福利費(fèi)(員工承擔(dān)部分)貸銀行存款
2021-03-08
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