要想24年扣除,只能在12月計(jì)提
老師,如果公司給員工的年終獎(jiǎng)在23年12月份計(jì)提,24年1月發(fā)放,也就是在企業(yè)所得稅匯算清繳前發(fā)放了,所得稅匯算清繳是否還要做納稅調(diào)整
23年度計(jì)提的工資,到24年6月份未發(fā)放,但是個(gè)稅又申報(bào)了,那這個(gè)工資在23年匯算清繳的時(shí)候是否可以抵扣呢
老師好,24年12月計(jì)提年終獎(jiǎng),25年2月發(fā)放年終獎(jiǎng),2月申報(bào)期內(nèi)在全年一次性獎(jiǎng)金模塊單獨(dú)申報(bào)年終獎(jiǎng),那么員工的這筆獎(jiǎng)金能并入2025年進(jìn)行匯算清繳嗎,是不是只要計(jì)提在24年,無(wú)論在25年什么時(shí)候發(fā)放獎(jiǎng)金,都可以并入個(gè)人所得稅2025年匯算清繳呢
老師好,24年1月支付了一年的房租100萬(wàn),24年12月發(fā)票還沒(méi)來(lái),就在24年12月把這100萬(wàn)全部做到管理費(fèi)用里了,25年得知對(duì)方開(kāi)不出發(fā)票了,那么在25年匯算清繳的時(shí)候是不是把這100萬(wàn)全部納稅調(diào)增就好了。25年會(huì)計(jì)賬上還要不要做什么賬務(wù)處理
企業(yè)24年的年終獎(jiǎng)6萬(wàn),但是是25年1月發(fā)放的,賬也記在25年1月計(jì)提發(fā)放的,這個(gè)在做24年年度匯算清繳的時(shí)候,需要把這個(gè)6萬(wàn)塊錢(qián)加在工資薪金支出里面嗎?還是25年匯算清繳里
老師好,請(qǐng)問(wèn)多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請(qǐng)問(wèn):企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個(gè)是幼兒園會(huì)計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)辦公室,一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和老板一個(gè)辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣(mài)給A,和B造的有合同160萬(wàn),款B通過(guò)對(duì)公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開(kāi)的發(fā)票屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎!
老師,遇到雎曠必報(bào)的人怎么辦?
全資子公司的虧損利潤(rùn)怎么合并到母公司,他們沒(méi)有任何往來(lái),包括資本投資都沒(méi)有
請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷(xiāo)的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營(yíng)收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營(yíng)收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開(kāi)發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^(guò)去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢(qián)到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來(lái)申報(bào)還是我來(lái)申報(bào)