您好,12月已暫估,1月來(lái)發(fā)票時(shí),紅沖12月暫估,再按發(fā)票做分錄,損益科目用未分配利潤(rùn)代替,這個(gè)不會(huì)引導(dǎo)24年利潤(rùn)變少,也不影響25年利潤(rùn)呀 2.要放在現(xiàn)在做,就是紅沖和按發(fā)票做的分錄,還是用損益科目,一負(fù)一正的分錄,對(duì)25年也是不影響利潤(rùn)的
老師好,20年發(fā)生的 暫估忘了沖了,導(dǎo)致20年匯算清繳虛增了成本,暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對(duì)沖完后的分錄是 借 庫(kù)存商品 3萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 3萬(wàn) 也就是虛增了3萬(wàn)的成本,我理解是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 那么我在今年調(diào)賬 借 未分配利潤(rùn) 3萬(wàn) 貸 庫(kù)存商品 3萬(wàn) 因?yàn)?0年匯算清繳虧損30萬(wàn),那么我現(xiàn)在這樣調(diào)了賬,就相當(dāng)于虧損了25萬(wàn)了,不去更正匯繳報(bào)表,可以嗎?
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師好,麻煩問(wèn)下,我們公司是建筑公司,以前成本票來(lái)了是直接入成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,年末對(duì)外開(kāi)票不多,導(dǎo)致利潤(rùn)表的虧損金額有點(diǎn)大,老板嫌報(bào)表不太好看,我現(xiàn)在想把來(lái)的成本做到存貨里面去,以后結(jié)算的時(shí)間在結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去,就是現(xiàn)在啟用了成本的科目了,以前沒(méi)有啟用,這樣改變做賬方式稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好, 有一個(gè)問(wèn)題就是,我們?nèi)ツ?1月份做了一個(gè)股權(quán)變更,到12月才走完所有的流程, 因?yàn)闆](méi)有走公賬轉(zhuǎn)過(guò)款, 這個(gè)賬務(wù)處理我忘記做了,現(xiàn)在補(bǔ)做可以嗎? 還是要做到對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓完的那個(gè)月云. 這個(gè)在稅務(wù)上面沒(méi)有什么問(wèn)題的吧.財(cái)務(wù)報(bào)表上面好像是不體現(xiàn)個(gè)人的股權(quán)的.
老師您好, 有一個(gè)問(wèn)題就是,我們?nèi)ツ?1月份做了一個(gè)股權(quán)變更,到12月才走完所有的流程, 因?yàn)闆](méi)有走公賬轉(zhuǎn)過(guò)款, 這個(gè)賬務(wù)處理我忘記做了,現(xiàn)在補(bǔ)做可以嗎? 還是要做到對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓完的那個(gè)月云. 這個(gè)在稅務(wù)上面沒(méi)有什么問(wèn)題的吧.財(cái)務(wù)報(bào)表上面好像是不體現(xiàn)個(gè)人的股權(quán)的.
請(qǐng)問(wèn)老師,更正申報(bào)24年漏保的個(gè)人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個(gè)稅,還是怎么樣?
個(gè)體工商戶一般納稅人,購(gòu)買維護(hù)廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤(rùn)率20%,公式是,價(jià)格*(1-5%)=190+190*20% 得出價(jià)格是240 銷售利潤(rùn)率20%,價(jià)格*(1-5%)=190+價(jià)格*20%答案是價(jià)格=253,問(wèn)253是怎么解出來(lái)來(lái)的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應(yīng)商差票,這個(gè)催票應(yīng)該誰(shuí)去催呢?財(cái)務(wù)還是采購(gòu)
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問(wèn)一下財(cái)務(wù)報(bào)表中的毛利潤(rùn)怎么算的?
老師 2024年工資有60000計(jì)提在管理費(fèi)用 32900計(jì)提在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 在做年報(bào)時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)帶入60000 要不要更改
想問(wèn)您一下,公司的電商平臺(tái)的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對(duì)應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個(gè)公司自己的對(duì)公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒(méi)有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會(huì)在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個(gè)體戶,定率征收,按季報(bào)稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫T型帳嗎
老師,有點(diǎn)不對(duì),是這樣的,我是這次應(yīng)付當(dāng)時(shí)12月做了,但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致多交稅了,但是后面老板不想繳稅,又讓我先暫估,到5月實(shí)在沒(méi)有發(fā)票,再補(bǔ)稅也行,現(xiàn)在先說(shuō)說(shuō)這次應(yīng)付的分錄,我1月沖紅掉,重新做一筆一模一樣的可以嗎?
您好,圖中的分錄是庫(kù)存商品,不用紅沖呀,在1月結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛,就影響2025年利潤(rùn)了
對(duì)啊,老師本來(lái)應(yīng)該在12月結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品 ,這樣不是就少繳稅了嗎,但是我12月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的,又暫估了這么多,我現(xiàn)在就是想1月能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?不用去退稅,更正申報(bào)表
您好,當(dāng)然可以,結(jié)轉(zhuǎn)在1月,我們?cè)僬{(diào)到12月,退稅查賬概率很大的,而且我們這么大的金額
老師,啥意思啊,現(xiàn)在有點(diǎn)頭疼呢,那這筆應(yīng)付要怎么搞才好?。坎灰硕惥托?
您好,1月結(jié)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:庫(kù)存商品 這個(gè)不會(huì)退稅度,這是25年利潤(rùn)表的減項(xiàng)
老師,那我就這筆金額54萬(wàn)正常1月結(jié)轉(zhuǎn)成本咯?因?yàn)檫@本來(lái)是去年的成本嘛,怕跨年了不知道可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)波?知道結(jié)轉(zhuǎn)了是25年的成本,影響25年的利潤(rùn)了,可以這樣操作就行
是的,這個(gè)是24年成本,還是25年成本,我們用附件資料來(lái)補(bǔ)充不就行了么
老師,附件資料是啥意思?
您好,25年發(fā)貨記錄,倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)單,我們收入在哪個(gè)月確認(rèn)的,收入和成本是匹配的,
老師,還有一個(gè)我現(xiàn)在繳費(fèi)發(fā)現(xiàn)增值稅和附加稅也忘記計(jì)提了,這個(gè)都在1月補(bǔ)計(jì)提可以嗎?
老師,我們公司是小公司,超小的公司,就2個(gè)人而言,我一個(gè),還有一個(gè)司機(jī),沒(méi)了,老板是業(yè)務(wù)員,平時(shí)費(fèi)用都是空頭做賬的,這些東西一個(gè)都沒(méi)有,我們工程的,平時(shí)只有榜單,對(duì)賬單啥也沒(méi)了
您好,增值稅沒(méi)事,不影響損益,附加稅金額很少,也沒(méi)問(wèn)題
老師,那我就把這兩筆結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)賬和計(jì)提附加稅的分錄都補(bǔ)到1月咯?然后再做繳費(fèi)的分錄這樣嗎?
您好,是的,就是這樣操作的哦
老師,那我這個(gè)12月的成本也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)到1月咯?到時(shí)候匯算清繳需要調(diào)整嗎?如果調(diào)整金額太大了,是不是也怕會(huì)引起查賬?
您好,不調(diào)整的嘛,這個(gè)分錄又就是用了以前年度損益調(diào)整
老師,你的意思是到時(shí)候匯算清繳不用調(diào)整了,這個(gè)就當(dāng)做是25年的成本正常做賬就行了是嗎?
您好,是的,就是這個(gè)意思哦