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你好老師,我們上個月的進項發(fā)票異常,這個月進項稅額轉(zhuǎn)出,稅款交了,會計分錄怎么做?謝謝

2025-02-27 16:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-27 16:05

還能重新取得專票不呢?

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快賬用戶9125 追問 2025-02-27 16:07

老師,不能了

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齊紅老師 解答 2025-02-27 16:09

借:成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出

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還能重新取得專票不呢?
2025-02-27
那個有可能解除異常不呢?
2025-06-10
實際有業(yè)務(wù)的,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2025-05-20
好的,關(guān)于紅沖異常發(fā)票的進項稅額并補交稅款的分錄,可以按以下步驟操作: 1. 紅沖之前認證的進項稅額,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:銀行存款(或其他相應(yīng)的付款賬戶) 2. 將紅沖的進項稅額計入成本,分錄如下: 借:管理費用(或其他相關(guān)成本費用科目) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這樣操作后,你的賬務(wù)處理就更加準(zhǔn)確和規(guī)范了。希望對你有幫助!
2024-11-13
你好? ? ?你之前收到專票怎么做分錄的。發(fā)來看看。 我看怎么處理分錄??
2021-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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