個(gè)人帶開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要交增值稅1%及其附加6% 勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票需要交什么稅,稅率是多少呢?
你好老師,個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要交什么稅,稅率多少?
老師,個(gè)人到稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,需要交哪些稅,稅率是多少,怎么算的
老師,個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票需要交什么稅,多少稅率啊
個(gè)人開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票都需要交什么稅,怎么算
社區(qū)要求申報(bào)本單位員工工資統(tǒng)計(jì)表,2025年2月申報(bào)2024年度全年的員工工資,當(dāng)時(shí)按實(shí)際工資月份進(jìn)行申報(bào),2025年3月又通知,2025年按季度申報(bào),2025年3月申報(bào)2025年1月至3月員工工資,但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放,當(dāng)時(shí)向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實(shí)際發(fā)放月份申報(bào)2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù),這樣后續(xù)都方便申報(bào),但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù),要本單位2025年3月按估算金額上報(bào)數(shù)據(jù),現(xiàn)存在估算金額比實(shí)際發(fā)放金額少2萬元。現(xiàn)在6月需按要求申報(bào)第二季度數(shù)據(jù),如將2萬元調(diào)入第二季度申報(bào)存在不符合申報(bào)工資總額不超過30%的要求,系統(tǒng)不讓申報(bào)。請(qǐng)問如何解決?2025年1-3月存在部分員工績(jī)效工資未申報(bào)的情況,如何解決?
企業(yè)24年有一筆業(yè)務(wù)沒有確認(rèn)收入,因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒有把發(fā)票給到代理記賬,這個(gè)怎么處理?
PhotoshopCS3考試未交素材和新建文件夾會(huì)為0分嗎
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年匯算清繳產(chǎn)生的所得稅費(fèi)用可以在本年利潤(rùn)表中填列嗎?
個(gè)體私轉(zhuǎn)公也可以嗎?開個(gè)人發(fā)票,貨款
老師,稅法契稅章節(jié)中例題里面:買房拆料是什么意思呢?同時(shí)翻建新房這個(gè)契稅該怎么繳納呢
老師,單位給交工傷和社保會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師 我從屠宰場(chǎng)買活的豬,這樣開進(jìn)來的是免稅的發(fā)票,我再把豬轉(zhuǎn)手再賣給屠宰場(chǎng),我能開免稅發(fā)票嗎?
老師,我們是一家餐飲公司,主要是賣奶茶的,購入各種材料,然后制作出來奶茶銷售,也有賣原材料,請(qǐng)問從原材料變成奶茶算是加工嗎,這個(gè)過程配比較復(fù)雜,賬務(wù)處理不會(huì)處理
老師您好 銀行網(wǎng)銀證書手續(xù)費(fèi) 分錄 應(yīng)該記在財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎? 謝謝
就是沒開專票,就不考慮增值稅和附加稅對(duì)嗎老師
沒開發(fā)票就不考慮增值稅和附加稅
老師那是不是就是對(duì)方代開了發(fā)票給我,我要付工資出去,還需要在個(gè)稅系統(tǒng)給那個(gè)人申報(bào)勞務(wù)費(fèi)收入呢
是的,需要代扣代繳個(gè)稅,叫她提供完稅憑證
請(qǐng)問我個(gè)人去代開的話,增值稅是誰交
增值稅是他本人交的
懂了,就是誰去代開,就是誰交對(duì)吧,那增值稅是在稅務(wù)局交嗎,然后個(gè)人所得稅就是公司代扣代繳,扣了我的個(gè)稅才剩下的才是給工人發(fā)的工資是這樣理解嗎,還是增值稅也是企業(yè)代扣代繳的,跟個(gè)人所得稅一樣
只有個(gè)稅是公司代扣代繳,其他開票時(shí)就交了