您你好,你可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)來這個(gè)不沖突的 兩種方式其實(shí)都是可以開的
一般納稅人銷售2O18年使用過的固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)怎樣開具增值稅專票,按適用稅率13%?還是按簡(jiǎn)易征收3%?
采用簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人可以開增值稅專用發(fā)票嗎?我公司簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率是3%,那開專用發(fā)票也是3%嗎?
對(duì)方給我開的3%的增值稅專用發(fā)票,能說明對(duì)方是簡(jiǎn)易計(jì)征么?
公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅3的稅率,是只能收增值稅普通發(fā)票,還是也可以收增值稅專用發(fā)票,收到的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
建筑行業(yè)一般納稅人企業(yè),請(qǐng)問什么條件下用簡(jiǎn)易征收稅率呢?然后按簡(jiǎn)易征收稅率的話,是不是就必須一直開簡(jiǎn)易征收稅率的票3%不能開具非簡(jiǎn)易征收的專票9%?請(qǐng)實(shí)戰(zhàn)豐富的老師回答
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?