同學,你好 如果按照你上面算增值稅,是需要繳納增值稅的
跟客戶借款40萬,沒有加稅點,轉(zhuǎn)的公賬,還款方式“以后每個月扣除貨款的百分之十”,客戶貨款是不含稅,開票另外加6個稅點, 第一個月,貨款實際送25多萬,加上6個稅點,含稅后26萬, 然后百分之十是從26萬中扣的百分之十!扣除以后客戶再轉(zhuǎn)24萬給我, 現(xiàn)在客戶讓我開之前借款的40萬開清, 以后每個月按照他那樣算,他轉(zhuǎn)我多少貨款我就開多少票,我想問問,這樣算是不是正確的! 怎么感覺是不對的,他轉(zhuǎn)的40沒有加上稅點轉(zhuǎn)給我,然后他扣除的百分之10的貨款又是加上稅點后扣除的!
老師 我給您舉個例子 比如我們這個月客戶消耗了100萬 我們開了80萬信息服務費 20萬廣告發(fā)布費 我們在上游那消耗了80萬 上游給我們開票70萬廣告發(fā)布費 10萬信息服務費 對于文化稅來說 計稅依據(jù)是(20-70)這不合理吧?是不是要讓上游給我們改發(fā)票內(nèi)容?。科鋵嵨覀兌际且环N業(yè)務 只是有的客戶要信息服務費 有的客戶要廣告發(fā)布費
我公司是汽車銷售公司,賣價48萬(車開35萬)其他就是按揭服務費、辦理抵押服務費、上牌費、銀行定位服務費、聯(lián)合通服務費,都是服務費可能會有10萬(這些是6個點的增值稅或者普票開到我公司。然后這個我們要怎么開發(fā)票給客戶
老師,如果我們公司做了一項業(yè)務,收客戶100萬廣告費,付供應商100萬廣告費,但是供應商會給我們6萬的優(yōu)惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發(fā)票,供應商給我們開100萬的發(fā)票,次年供應商會在開一筆6萬的負數(shù)發(fā)票同時把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務會不會認為我們公司報收入沒有交增值稅,因為這6萬的收入是次年供應商開負數(shù)發(fā)票的
老師我有一個疑問,就是我之前在代理記賬公司,然后呢收到了客戶寄過來的是復印過來的發(fā)票復印件進項票,金額100萬,稅額13萬,那我做賬就是借:原材料100萬借應交稅費應交增值稅進項稅額13萬,貸應付賬款113萬,重點來了:第二個月客戶將這筆業(yè)務的原件發(fā)票給我了(上個月給我的是復印的發(fā)票,原件沒有寄回來),那我又做了一次借:原材料100萬,借應交稅費應交增值稅進項稅額13萬,貸應付賬款113萬。。老師這樣我是不是就是重復入賬了呢???導致同一筆業(yè)務的進項稅我也記了2次是這樣嗎??!
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,我這筆買賣最后是虧的對嗎?7.2萬增值稅-1.3萬油票抵扣的進項-4.8萬客戶的返稅點-0.2萬的過路費增值稅=0.9萬,我最后還要交0.9萬增值稅,那這筆買賣是虧損的嘍
同學,你好 對于增值稅,是的
因為我給客戶開80萬發(fā)票,我交的稅是9%來交的,也就是7.2萬的稅;其次客戶會按照80萬開票額給我們返6%的稅,然后他們用的加油票每個月開10萬的發(fā)票能抵扣13%的稅,就是抵扣1.3萬的增值稅;最后他每個月還給我們開6萬的過路費抵扣增值稅大概0.2萬的樣子,最后我算出來的結果是7.2-1.3-4.8-0.2=0.9萬,我最后還要交稅,那就說明這筆買賣是虧的對吧
同學,你好 不是呀,你開具發(fā)票收到80萬,那你支付了多少?
這與收到多少沒關系吧,客戶按80萬返6%的稅點給我們
同學,你好 你的意思,你也收不到80萬,是嗎?? 如果是這樣,你最后支付稅款了,那就是虧的
也就是我開80萬的發(fā)票,我們自己公司要交7.2萬的稅,然后客戶按80萬發(fā)票的金額退6%的稅點給我們也就是4.8萬,客戶每個月還給我們開10萬的加油費可抵扣1.3萬的增稅,最后客戶每個月還要給我們6萬的過路費能抵扣0.2萬增值稅,那我這筆買賣是虧還是賺了?我算下來是虧的,因為7.2-4.8-1.3-0.2=0.9萬是要交稅的
同學,你好 算下來是虧的