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老師,請問稅務(wù)要求進項稅額轉(zhuǎn)出,在這個25年2月屬期,并且要求我司轉(zhuǎn)出的發(fā)票企業(yè)所得稅稅負在2%,那么轉(zhuǎn)出我已經(jīng)做了,這個所得稅稅負2%,我該怎么操作,發(fā)票是開了900萬,在往年的時候。

2025-02-24 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-24 16:32

你好,你這個是屬于小微企業(yè)嗎?

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你好,你這個是屬于小微企業(yè)嗎?
2025-02-24
同學(xué)你好,直接在2024年6月做賬務(wù)處理,借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。企業(yè)所得稅申報時,直接減成本金額,賬上不做處理即可。
2024-07-04
你好,具體是什么原因,你們企業(yè)內(nèi)部檢查出來的嗎?是虛假業(yè)務(wù),不可以抵扣企業(yè)所得稅和增值稅嗎?
2021-10-27
您好,業(yè)務(wù)不含稅金額:8734488.03減少了利潤,我們所得稅稅率是25%的話,就要交 8734488.03*25%=2183622 1、借:利潤分配未分配利潤 2183622 貸:以前年度損益調(diào)整 2183622 2、借:以前年度損益調(diào)整 2183622 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 2183622 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 2183622 貸:銀行存款2183622
2025-03-11
做了紅沖,表示沒有進項轉(zhuǎn)出了。
2022-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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