你好,小規(guī)模是沒辦法退稅的。這個免不了。

你好老師,我司是一般納稅人商貿(mào)公司,開具13個點的貨物發(fā)票的,因為我們給供應(yīng)商代理貨物,需要支付給我們代理費,需要我們開具6個點的服務(wù)費發(fā)票,我們開具服務(wù)發(fā)票,那么可以抵扣我們13個點的進項成本票嗎?
請問 我們外幣賬戶收到客戶錢,這個貨本來是要出口的,需要開票,但是客戶突然說不出口了,轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但是我們的供應(yīng)商開票過來了,這個需要怎么操作?
就是出口退稅備案后就是開具發(fā)票嗎?就是我們是買別人的貨然后出給我們的客戶,另外我們供應(yīng)商還沒有把發(fā)票開給我們。這樣要怎么操作呢
有不含稅貨款5680元,要開票,供應(yīng)商要我們給10個點的稅金,然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個點的稅金,實際開票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元。可是供應(yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請問這個0.9是怎么算出來的?
老師,我們外貿(mào)公司的話,比如供應(yīng)商給我們開發(fā)票的有些產(chǎn)品我們要退稅,有些不退,或者不是同一個供應(yīng)商給開的發(fā)票,我們走了同一個柜子出口了,出口的也不一定是別人開發(fā)票的全部產(chǎn)品,這樣的話怎么操作啊
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
那我們是一般納稅人的公司的話,就可以退稅嘛?出口退稅怎么操作?。?
你好,可以的,可以申請退稅,但是你得要有這個營業(yè)范圍,然后去報關(guān),收匯才能夠退稅的。
一般納稅人出口退稅,是退銷項稅,還是進項稅?還是退銷項減去進項的稅啊???
你好,這個是退的進項稅額。